Всем доброго дня!
Сложилась такая ситуация, юр.лицо в 3 квартале являлось плательщиком ЕН 5% и выставляли счета на предоплату за товар. Счета были выписаны в августе без НДС, авансы от покупателей зашли на счет, но товар не отгружен до сих пор, по причине того, что его нет. С 01 октября они стали плательщиками ЕН 3% и НДС.
Вопрос,как теперь это все отображать в учете, когда будет реализация товара, как учитывать НДС с учетом предоплаты без НДС....
___________________________________________________________
"Дебет с кредитом не сходится, а человек с человеком всегда сойдется."