Доброго дня!
Вибачте за питання, але гугл не допомагає.
Так сталось, що треба вести фірму С ПДВ, до цього вела частково і лише ті, що з податковим кредтом) Щастило)
А зараз маю декілька податкових вчасно не зареєстрованих минулим бухом,
- по ним буде штраф 10%, чи діють льготи карантинні?
- я вірно розумію, в податковій я їх показую, в Дод5, табл1.1. , а РК на зменшення забов'язань маю право вказати лише після реєстрації контрагентомв тому періоді?
-якщо штраф таки є, то я сама наперед його плачу на ті реквізити, що бачу в кабінеті платника-стан розрахунку з бюджетом? А як побачити рахунок на який закидати суму податкових забов'язань за результатом декларації ПДВ?
Вибачте , що такі питання профанські, прошу не судити строго, нажаль бухгалтера, що вів раніше і може ввести в курс справи не маю.
Здоровенне дякую усім, хто допоможе наперед♥♥♥