Подскажите, пожалуйста, у кого бывают аналогичные операции....если продаём оборудование, которое имеет льготу по НДС, т.е. без НДС, а купили это оборудование когда-то с НДС. Как быть с налоговым кредитом, который получили когда-то при покупке? Его нужно сторнировать с налогового кредита и отнести на расходы или же им можно пользоваться?
Ещё такой вопрос....если я по срокам не зарегистрировала такую компенсирующую налог. накладную (срок был до 31.12.2020). Её можно зарегистрировать сейчас текущей датой или нужно регистрировать 31.12.2020? Попадаю ли я в таком случае на штраф за несвоевременную регистрацию н.н. или с учетом карантина штрафа не должно быть?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.