Доброго дня. В квітні зареєструвала податкову накладну не на того покупця (назва і іпн інші), РК на старого і ПН на нового зареєстровані. Як подати (і чи треба подавати??) уточнюючу додатку 1 і декларації, якщо сума не помінялася???
Quote kris18 Доброго дня. В квітні зареєструвала податкову накладну не на того покупця (назва і іпн інші), РК на старого і ПН на нового зареєстровані. Як подати (і чи треба подавати??) уточнюючу додатку 1 і декларації, якщо сума не помінялася???
так в тому ж то і справа, що в новому додатку 1 зобов'язання не розбиваються по контрагентах, тільки кредит.. то й виходить, що нема що виправляти?? сума пдв не змінилася..
по идеи как-бы не надо, т.к. сума НДС не изменится. Но, если посмотреть с другой стороны, на момент подачи у вас была незарегистрированная НН на покупателя ( которая выписана не на него) и поэтому, Вы ее должны были отразить в дод 1, как не выписанную/незарегистрированную. Решать ВАМ. Может это и не заметят)
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.