Ситуация: Бухгалтер наслушавшись и получив "лапши на уши" на семинаре, организованной налоговой службой, .. включила 2е налоговые накладные за декабрь 2014г. в Декларацию по НДС за январь 2015г.
.. Все знакомы с такой ситуацией, и у всех наверное такое есть. - Тоже включили НН за 2014г. в январскую декларацию по НДС.
- Скажите: Если сдадим уточненку за январь 2015 с исключением из НК этих двух накладных .. и включением их в Декларацию по НДС за декабрь 2014.. Плюс: оплатим штраф за завышение НК в январском отчете по НДС.
Так вот вопрос: Не потянут ли случайно за собой.. все такие.. указанные выше действия (по опять же рекомендации этих "горе-специалистов" из Фискальной службы Украины) .. не потянут ли они за собой ВНЕПЛАНОВУЮ ПРОВЕРКУ в связи с ПОДАЧЕЙ УТОЧНЕНКИ за предыдущий налоговый период.
P.S. Согласен бухгалтер у меня - дура. - Слушать "шакалов" и их советов - последнее дело.