Доброго дня. До 24.02 отримали передоплату за товар від покупця-платника ПДВ. З 01.04 покупець перейшов на 2%. 20.09 повертаємо аванс вже як неплатнику ПДВ. РК на повернення виписувати неможна. На кт 6432 зависло мінусова сума. Підкажіть, будь ласка, що з нею робити? На 94 списувати? Чи можна цю суму включати у витрати з податку на прибуток?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.