Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

податкова на імпорте ПО

Відправлено користувачем Капризуля 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вітаю!

Питання по отриманому програмному забезпеченню від постачальника-імпортера.

До 1.01.23 ми не складали і не реєстрували податкові на себе по отриманому імпортному ПО.

Але пільги скасували і зараз я намагаюся заповнити таку податкову з типом причини 14.

Медок вимагає заповнити колонку 3.3 Код послуги згідно ДКПП.

Але завжди програмне забезпечення ми отримували та продавали с кодом 00502, який попадає у колонку 3.1 Код товару згідно УЗКТ.

Поділіться досвідом, будь ласка, хто як складає такі податкові.

Якщо я заповнюю колонку 3.3 у вхідній ПН, то продавати маю таким же чином у вихідній ПН (тобто тепер завжди 3.3 замість 3.1)?
Дякую.
Як ви вирішили питання реєстрації податкової накладної своєму покупцю - реєстрували як послугу з кодом 62.01, бо придбали у нерезидента послугу, чи реєстрували як товар з кодом 00502? Чи не заблокували вам податкову накладну на покупця?
запросила ІПК - відписали пісульку. В нас зараз воєний стан, от закінчиться - і тоді відповімо

тоді відправила таблицію: на вході 46.51, на виході 00502

по таблиці досі нема відповіді, вже тиждень

вчора відправила податкову на реєстрацію, на себе, на імпорт послуг з кодом 46.51

іі заблокували

готовлю докі на розблокування


Доброго дня. Чи прийняли у вас таблицю?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00024599999999997