Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Витяг, що до суми ПДВ

Відправлено користувачем openspace 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Помогите разобраться в такой ситуации:

Есть сумма НДС по полученным накладным за январь = А
Пополнение НДС счета (сегодня) = В
Зарегистрированная налоговая контрагенту НДС = С

Я так понимаю, что остаток на который мы можем регистрировать налоговую считается по формуле:
А+В-С
Так?

У меня не совпадает сумма, на что еще следует обратить внимание в Витяге?
надо еще прибавитть овердрафт - среднее ндс за последние четыре полные квартала.
Там еще могут учавствовать переплаты.
Спасибо, пойду учить мат.часть.)) Среднее НДС - в минусе.


так там же формула нарастающим с 01.07.15

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Среднее НДС не может быть в минусе. Это ж среднее по оплаченному в бюджет, там либо + либо 0.
В формуле участвуют все строки вытяга.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00031199999999998