Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Штраф за несвоевременную регистрацию налоговой

Відправлено користувачем cherryeyes 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 1 з 2    Сторінки: 12Наступна
Добрый день! Пожалуйста, подскажите, кто сталкивался. НН с ошибочно заниженной суммой ндс зарегистрировала позже срока (с опозданием до 60 календарных дней), тут ясно штраф 30% за несвоевременную регистрацию. Потом выписанной в феврале корректировкой добавила потерянную сумму ндс в налоговую. Штраф за несвоевременную регистрацию будет считаться от полной суммы ндс (указанная в ошибочной налоговой + указанная в корректировке) или только от суммы ндс, указанной в накладной?
Пожалуйста, отпишитесь, если кто-то на практике сталкивался.
от суммы НДС, указанной в просроченной НН. при чем тут РК? Но тут надо разобраться с РК как таковой. Если это было исправление ошибки, вероятно, ее нужно было выписывать не следующим месяцем...

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!


Спасибо большое за ответ. Выписала датой выявления ошибки, это неверно?
Quote
cherryeyes
Спасибо большое за ответ. Выписала датой выявления ошибки, это неверно?
я бы сказала - спорно...
по сути, Вам нужно уточненку к ошибочному периоду подавать... а Вы в текущий период включили этоу разницу в НО

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
А кто скажет, как налоговая штрафует за не вовремя зарегистрированную НН? Списывает штраф с лицевого счета, присылает письмо почтой о начисленном штрафе? У нас сейчас нет возможности зарегить НН неплательщику, хочу понимать механизм. Из практики, за последние 2 года налоговая начисляет штраф и списывает с лицевого, правомерный штраф, но не присылает никаких уведомлений и актов!
У меня был штраф, налоговый инспектор позвонил , сказал прийти в налоговую за повідомленням-рішенням, штраф платили с РАСЧЕТНОГО счета по реквизитам указанным в решении
Дают акт. Штраф платим сами на спец. счет для штрафов.
А если не прийти, они недоимку начислят?
Quote
Klubnika
А если не прийти, они недоимку начислят?

Недоїмка на штраХви - це шось новінькоє eye popping smiley grinning smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Пеню на штрафы начисляют.
Если не прийти, они пошлют по почте. Затем от даты получения письма отсчитывается 10 дней, после 10 дней сумма штрафа появляется на лицевом счете именно как недоимка и после оплаты начисляется пеня.
Если письмо не получено и вернулось в ГНИ, датой вручения письма считается дата его возврата в ГНИ.
eye popping smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Это правда у меня по штрафу по проверке РРО было, но не думаю, что по другим штрафам схема другая.
такс....у мене була просрочка в реєстрації
прийшов тільки акт
тепер чекати ППР з конкретною сумою і реквізитами?
Проверила в кабинете, кажется с пеней я всех ввела в заблуждение, но ее все-таки начисляют, а потом почему-то списывают.
ППР именно по просрочке регистрации, которая была еще весной, вручен 28.11, должен был быть оплачен 8.12, по факту оплачен 15.12.
В расчетах по НДС в кабинете:
8.12.16 - сумма штрафа с пояснением - 28.11.2016 [936.04] Донараховано штрафнi санкцiї згiдно з п. 120 1 1, 120 1 2 ст. 120 1 ПКУ за актом поточного року Податкове повiдомлення-рiшення (форма 'Н') N 0004241300 вiд 28.11.2016
После этого возникло отрицательное сальдо.
15.12.16 - оплата - Зараховано 15.12.2016 [936.04] Сплата грошового зобов'язання, визначеного за результатами камеральної перевiрки пiдроздiлiв податкiв i зборiв з юридичних осiб Платiжне доручення N 1443 вiд 15.12.2016
15.12.16 - [2.58]Нараховано пенi (п.п.129.1.1ст.129ПКУ) невизначений документ N AUTOPEN з 09.12.2016 по 14.12.2016 на Податкове повiдомлення-рiшення (форма 'Н') N 0004241300 вiд 28.11.2016
16.12.16 - [2.58]Зменшено боргу по пенi КОР нарахованої у поточному роцi невизначений документ N AUTOPEN з 09.12.2016 по 29.12.2016 на Рiшення про скасування пенi N 1 вiд 15.12.2016

Какие-то странные телодвижения. Может пеня автоматом начисляется на все что попало, а потом они ее вручную снимают?
Blick ,а ви куди платили?
у мене грудневі ПН просрочені. акт датований 13.02, а ось ППРки немає
Платили по ППР на счет НДС, тот что раньше был, не СЭА. В электронном кабинете на этом счете помимо штрафа проходят начисления и оплата обязательств по деке.
Лучше позвоните в ГНИ узнайте о ППР. У меня и акт, и ППР от 28.11.16, и получен в тот же день, хотя НН апрельская.
Quote
Blick
Платили по ППР на счет НДС, тот что раньше был, не СЭА. В электронном кабинете на этом счете помимо штрафа проходят начисления и оплата обязательств по деке.
Лучше позвоните в ГНИ узнайте о ППР. У меня и акт, и ППР от 28.11.16, и получен в тот же день, хотя НН апрельская.
дякую
в кабінеті нарахувань "новеньких" ще немає
Нам ни чего не присылают-мы донецкое предприятие, поэтому любопытствую)
Quote
Klubnika
Нам ни чего не присылают-мы донецкое предприятие, поэтому любопытствую)
Тогда Вам только в кабинете проверять начисления. Вообще по неплательщикам спорный вопрос, есть ли там штраф. Надеюсь скоро узнать, т.к. по привычке в январе одну НН неплательщику просрочила. Хоть и написали они как-то криво, но скорее всего штраф таки будет, иначе зачем вообще было формулировку того пункта менять.
тоже так думаю, у меня там сумма большая очень (((
Quote
Ляля - Оля
Quote
cherryeyes
Спасибо большое за ответ. Выписала датой выявления ошибки, это неверно?
я бы сказала - спорно...
по сути, Вам нужно уточненку к ошибочному периоду подавать... а Вы в текущий период включили этоу разницу в НО

Ой, я пока еще отчетность за февраль не подавала. Да, думала включать разницу в отчетный, просто в консультациях читала, что выписывается корректировка датой выявления ошибки.
Quote
Blick
Quote
Klubnika
Нам ни чего не присылают-мы донецкое предприятие, поэтому любопытствую)
Тогда Вам только в кабинете проверять начисления. Вообще по неплательщикам спорный вопрос, есть ли там штраф. Надеюсь скоро узнать, т.к. по привычке в январе одну НН неплательщику просрочила. Хоть и написали они как-то криво, но скорее всего штраф таки будет, иначе зачем вообще было формулировку того пункта менять.

Задавала такой же вопрос своему инспектору, получила уверенный ответ, что штрафа не будет, ибо смысла в нем нет.
Однако будем посмотреть.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Смысл есть - получить побольше денег, хотя рядовым инспекторам тоже неохота с актами париться.
Добрый день.
Есть незарегистрированная НН за сентябрь 2016г. на неплатильщика. Скажите штраф есть? Понимаю, что срок большой, но как быть?
Спасибо.
За неплательщика штрафа точно нет до этого года. В этом году вопрос спорный, но еще никого не штрафовали.
Зарегистрировала НН в прошлом году на не того покупателя, сумма большая, сижу волосы дыбом(((
Подскажите. пжлст, как разрулить?
У одного покупателя две фирмы с одинаковым сокращенным названием типа ТОВ "САМ", но все налоговые реквизиты конечно разные и лишь одним словом отличаются в полном наименовании.
Только что обнаружила, что я зарегила НН в 2017 году не на ту фирму, что оплачивала, а на ту, которая нам заявку выслала.
Покупатель пока не заметил, но думаю это дело времени...
А мне как правильно поступить?
Сумма такая, что штраф будет вся моя зп((
Молчать или все же с их бухгалтером обсудить...
Quote
Инфузория
Зарегистрировала НН в прошлом году на не того покупателя, сумма большая, сижу волосы дыбом(((
Подскажите. пжлст, как разрулить?
У одного покупателя две фирмы с одинаковым сокращенным названием типа ТОВ "САМ", но все налоговые реквизиты конечно разные и лишь одним словом отличаются в полном наименовании.
Только что обнаружила, что я зарегила НН в 2017 году не на ту фирму, что оплачивала, а на ту, которая нам заявку выслала.
Покупатель пока не заметил, но думаю это дело времени...
А мне как правильно поступить?
Сумма такая, что штраф будет вся моя зп((
Молчать или все же с их бухгалтером обсудить...

Как вариант (если это возможно и покупатель согласен):
1. сделать отгрузку того, чего оплачивали, на ту ошибочную фирму, на которую выписали НН, датой НН
2. Написать от платившей фирмы письмо, что платеж ошибочный, не от той фирмы, сделать перезачет долга на ту фирму, которой выписали НН

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Монна Нонна, спасибо, сегодня позвоню, а вдруг смогут.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 1 з 2    Сторінки: 12Наступна
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000584