Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

На какой счет отнести затраты

Відправлено користувачем ponnm 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 1 з 2    Сторінки: 12Наступна
Занимаемся производством светодиодного освещения.
Для нас выполнили работы по испытанию 2-х образцов моделей светильников
на предмет световых и электрических параметров.
Что-то не соображу куда эти затраты отнести..
15. До складу загальновиробничих витрат включаються:

15.7. Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата
праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні
заходи, медичне страхування робітників та апарату управління
виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за
виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг).

ПСБО 16

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Quote
Монна Нонна
15. До складу загальновиробничих витрат включаються:

15.7. Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата
праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні
заходи, медичне страхування робітників та апарату управління
виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за
виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг).

ПСБО 16
спасибо


Подскажите, если акт выполненных работ от поставщика получен в мае 2017 г. за декабрь 2016 г., то могу я в текущем периоде эти затраты учесть ?
Quote
gallaa
Подскажите, если акт выполненных работ от поставщика получен в мае 2017 г. за декабрь 2016 г., то могу я в текущем периоде эти затраты учесть ?

Можете! А ,что Вы платите- налог на прибыль или единый налог? Потому, что способ отражения будет разный. Обратите на это внимание.
Quote
gallaa
Подскажите, если акт выполненных работ от поставщика получен в мае 2017 г. за декабрь 2016 г., то могу я в текущем периоде эти затраты учесть ?

Если вести учет по правилам, то нет.
Если не хочется делать лишнюю работу, то да.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Quote
Монна Нонна
Quote
gallaa
Подскажите, если акт выполненных работ от поставщика получен в мае 2017 г. за декабрь 2016 г., то могу я в текущем периоде эти затраты учесть ?

Если вести учет по правилам, то нет.
Если не хочется делать лишнюю работу, то да.

А я с Вами не согласна. У gallaa есть не закрытая по Дт сумма, если не проводить акт, то она зависнет, и что ей висеть 3 года чтобы списать потом? Если услуга фактически получена, но акт пришел поздно, но ведь пришел, то нужно закрывать. И что же здесь не по правилам?
Quote
iau620618
Quote
Монна Нонна
Quote
gallaa
Подскажите, если акт выполненных работ от поставщика получен в мае 2017 г. за декабрь 2016 г., то могу я в текущем периоде эти затраты учесть ?

Если вести учет по правилам, то нет.
Если не хочется делать лишнюю работу, то да.

А я с Вами не согласна. У gallaa есть не закрытая по Дт сумма, если не проводить акт, то она зависнет, и что ей висеть 3 года чтобы списать потом? Если услуга фактически получена, но акт пришел поздно, но ведь пришел, то нужно закрывать. И что же здесь не по правилам?

По правилам надо проводить акт в декабре и вносить изменения в финотчетность за 2016 г.
Если лень и не хочется, и сумма несущественная, то можно провести в мае 2017 г.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Quote
Монна Нонна
Quote
iau620618
Quote
Монна Нонна
Quote
gallaa
Подскажите, если акт выполненных работ от поставщика получен в мае 2017 г. за декабрь 2016 г., то могу я в текущем периоде эти затраты учесть ?

Если вести учет по правилам, то нет.
Если не хочется делать лишнюю работу, то да.

А я с Вами не согласна. У gallaa есть не закрытая по Дт сумма, если не проводить акт, то она зависнет, и что ей висеть 3 года чтобы списать потом? Если услуга фактически получена, но акт пришел поздно, но ведь пришел, то нужно закрывать. И что же здесь не по правилам?

По правилам надо проводить акт в декабре и вносить изменения в финотчетность за 2016 г.
Если лень и не хочется, и сумма несущественная, то можно провести в мае 2017 г.

>grinning smiley< в идеале - ДА! Но, если редиски-поставщики, не дают вовремя документ, то приходится "играться" smiling smiley
Можно и нужно сейчас провести ваш прошлогодичный акт но через 44 счет
Quote
Lin@
Можно и нужно сейчас провести ваш прошлогодичный акт но через 44 счет
thumbs up smileys with beer
Quote
iau620618
Quote
Lin@
Можно и нужно сейчас провести ваш прошлогодичный акт но через 44 счет
thumbs up smileys with beer

А разве это не то же самое, что
Quote

По правилам надо проводить акт в декабре и вносить изменения в финотчетность за 2016 г.

smiling smiley

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Quote
Монна Нонна
Quote
iau620618
Quote
Lin@
Можно и нужно сейчас провести ваш прошлогодичный акт но через 44 счет
thumbs up smileys with beer

А разве это не то же самое, что
Quote

По правилам надо проводить акт в декабре и вносить изменения в финотчетность за 2016 г.

smiling smiley
надо проводить акт в декабре это открыть прошлый период декабрь 2016 г. и провести задним числом там акт. А его нужно провести, по нормальному, в периоде фактического отрымання, т.е. в 2017 году winking smiley
Quote
Lin@
Quote
Монна Нонна
Quote
iau620618
Quote
Lin@
Можно и нужно сейчас провести ваш прошлогодичный акт но через 44 счет
thumbs up smileys with beer

А разве это не то же самое, что
Quote

По правилам надо проводить акт в декабре и вносить изменения в финотчетность за 2016 г.

smiling smiley
надо проводить акт в декабре это открыть прошлый период декабрь 2016 г. и провести задним числом там акт. А его нужно провести, по нормальному, в периоде фактического отрымання, т.е. в 2017 году winking smiley

Тогда это будет не через 44 счет. smiling smiley
Через 44 счет - это значит "лезть в декабрь".

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Quote
Монна Нонна
Тогда это будет не через 44 счет. smiling smiley
Через 44 счет - это значит "лезть в декабрь".

ну Ыы что??? eye popping smiley
по сути это ошибка прошлого периода, акт не оприходован, в текущем периоде ошибки справляются через 44 счет smiling smiley
Quote
Lin@
Quote
Монна Нонна
Тогда это будет не через 44 счет. smiling smiley
Через 44 счет - это значит "лезть в декабрь".

ну Ыы что??? eye popping smiley
по сути это ошибка прошлого периода, акт не оприходован, в текущем периоде ошибки справляются через 44 счет smiling smiley

Через 44 счет (корректировка прибыли на начало года) исправляются ошибки прошлого периода, а ошибки текущего периода отражаются на текущих счетах 7 и 9 классов.

ПСБО 6
4. Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових
звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо
нерозподіленого прибутку на початок звітного року
, якщо такі
помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку
(непокритого збитку).

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Акт за декабрь 2016 года!!!! это ПРОШЛЫЙ ПЕРИОД! и проводится должен сейчас через 44

Если бы акт был, к примеру, за январь 2017 года, то да, проводился бы в мае 2017 года как Вы и пишите - "ошибки текущего периода отражаются на текущих счетах 7 и 9 классов"
А если акт выписан февралем 2017, но компенсация за отопление за ноябрь-декабрь 2016г.?
Quote
Lin@
Акт за декабрь 2016 года!!!! это ПРОШЛЫЙ ПЕРИОД! и проводится должен сейчас через 44

Если бы акт был, к примеру, за январь 2017 года, то да, проводился бы в мае 2017 года как Вы и пишите - "ошибки текущего периода отражаются на текущих счетах 7 и 9 классов"

т.е. через 79 счёт
Quote
Lin@
Акт за декабрь 2016 года!!!! это ПРОШЛЫЙ ПЕРИОД! и проводится должен сейчас через 44
Датой 31.12.2016

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Quote
Lin@
Quote
Lin@
Акт за декабрь 2016 года!!!! это ПРОШЛЫЙ ПЕРИОД! и проводится должен сейчас через 44

Если бы акт был, к примеру, за январь 2017 года, то да, проводился бы в мае 2017 года как Вы и пишите - "ошибки текущего периода отражаются на текущих счетах 7 и 9 классов"

т.е. через 79 счёт
через 79 счет ничего вручную не проводится

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Quote
i_rin_ka
А если акт выписан февралем 2017, но компенсация за отопление за ноябрь-декабрь 2016г.?
Такой акт нельзя выписывать февралем:

Quote

5. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах у тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.
Закон о бухучете

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Quote
Монна Нонна
Quote
Lin@
Акт за декабрь 2016 года!!!! это ПРОШЛЫЙ ПЕРИОД! и проводится должен сейчас через 44
Датой 31.12.2016

ну и в средине 2017 года лесть в 2016 год тоже не корректно
остаюсь при своем мнении , оприходовать через 44 счет
smileys with beer
Quote
Lin@
Quote
Монна Нонна
Quote
Lin@
Акт за декабрь 2016 года!!!! это ПРОШЛЫЙ ПЕРИОД! и проводится должен сейчас через 44
Датой 31.12.2016

ну и в средине 2017 года лесть в 2016 год тоже не корректно
остаюсь при своем мнении , оприходовать через 44 счет
smileys with beer

У ПСБО 6 другое мнение smiling smiley
Нельзя в середине года лазить в 44 счет. Это корректировка прибыли на начало года. Как вы ее сделаете в мае? Никак.
Или в декабре корректировать через 44, или в мае отнести на затраты 2017 года через какой-то счет 9 класса.
Правильнее первый вариант.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Quote
Lin@
Quote
Монна Нонна
Quote
Lin@
Акт за декабрь 2016 года!!!! это ПРОШЛЫЙ ПЕРИОД! и проводится должен сейчас через 44
Датой 31.12.2016

ну и в средине 2017 года лесть в 2016 год тоже не корректно
остаюсь при своем мнении , оприходовать через 44 счет
smileys with beer


Я с Вами полностью согласна, нельзя расходы прошлого периода добавлять в расходы нынешнего, особенно плательщикам налога на прибыль, только 44 счетом!!!
Quote
Монна Нонна
Quote
Lin@
Quote
Монна Нонна
Quote
Lin@
Акт за декабрь 2016 года!!!! это ПРОШЛЫЙ ПЕРИОД! и проводится должен сейчас через 44
Датой 31.12.2016

ну и в средине 2017 года лесть в 2016 год тоже не корректно
остаюсь при своем мнении , оприходовать через 44 счет
smileys with beer

У ПСБО 6 другое мнение smiling smiley
Нельзя в середине года лазить в 44 счет. Это корректировка прибыли на начало года. Как вы ее сделаете в мае? Никак.
Или в декабре корректировать через 44, или в мае отнести на затраты 2017 года через какой-то счет 9 класса.
Правильнее первый вариант.
та в ПСБУ не сказано что ты можешь откорректировать 44 счет только в начале года, там сказано что корректируется 44 счет на начало года.
Виправлення помилок і зміни в облікових оцінках

4. Виправлення помилок, допущених при складанні фінансових
звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо
нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі
помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку
(непокритого збитку).
( Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів N 989 ( z0962-02 ) від 25.11.2002 )
Quote
Монна Нонна
Quote
Lin@
Quote
Монна Нонна
Quote
Lin@
Акт за декабрь 2016 года!!!! это ПРОШЛЫЙ ПЕРИОД! и проводится должен сейчас через 44
Датой 31.12.2016

ну и в средине 2017 года лесть в 2016 год тоже не корректно
остаюсь при своем мнении , оприходовать через 44 счет
smileys with beer

У ПСБО 6 другое мнение smiling smiley
Нельзя в середине года лазить в 44 счет. Это корректировка прибыли на начало года. Как вы ее сделаете в мае? Никак.
Или в декабре корректировать через 44, или в мае отнести на затраты 2017 года через какой-то счет 9 класса.
Правильнее первый вариант.
Юля, с каких это пор ПСБО позволяет прошлыми датами проводки делать???
Конечно, текущей датой проводка дт 44 кт 63, при этом остатки на начало года в балансе изменяются с учетом этой проводки.

======================================================================
Все вышеуказанное строго мое ИМХО!
Quote
Ляля - Оля
Quote
Монна Нонна
Quote
Lin@
Quote
Монна Нонна
Quote
Lin@
Акт за декабрь 2016 года!!!! это ПРОШЛЫЙ ПЕРИОД! и проводится должен сейчас через 44
Датой 31.12.2016

ну и в средине 2017 года лесть в 2016 год тоже не корректно
остаюсь при своем мнении , оприходовать через 44 счет
smileys with beer

У ПСБО 6 другое мнение smiling smiley
Нельзя в середине года лазить в 44 счет. Это корректировка прибыли на начало года. Как вы ее сделаете в мае? Никак.
Или в декабре корректировать через 44, или в мае отнести на затраты 2017 года через какой-то счет 9 класса.
Правильнее первый вариант.
Юля, с каких это пор ПСБО позволяет прошлыми датами проводки делать???
Конечно, текущей датой проводка дт 44 кт 63, при этом остатки на начало года в балансе изменяются с учетом этой проводки.

Тогда я не совсем понимаю, как будет коррелироваться учет с отчетностью за предыдущие периоды в свете п. 5 ПСБО 6:

5. Виправлення помилок, які відносяться до попередніх періодів, вимагає повторного відображення відповідної порівняльної
інформації у фінансовій звітності.


Получится, что учет полностью порвется с отчетностью.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Quote
Монна Нонна
Quote
Lin@
Quote
Монна Нонна
Quote
Lin@
Акт за декабрь 2016 года!!!! это ПРОШЛЫЙ ПЕРИОД! и проводится должен сейчас через 44
Датой 31.12.2016

ну и в средине 2017 года лесть в 2016 год тоже не корректно
остаюсь при своем мнении , оприходовать через 44 счет
smileys with beer

У ПСБО 6 другое мнение smiling smiley
Нельзя в середине года лазить в 44 счет. Это корректировка прибыли на начало года. Как вы ее сделаете в мае? Никак.
Или в декабре корректировать через 44, или в мае отнести на затраты 2017 года через какой-то счет 9 класса.
Правильнее первый вариант.

Всегда корректирую через 44 счет, ну и сальдо на начало года по этому счету меняю, но вот меня интересует еще вопрос, к примеру- в октябре 2016 не отражен акт, обнаружили в марте 2017, через 44 отредактировали, после этих действий акт октября и бухгалтерскую справку куда подлаживать в октябрь 2016, декабрь 2016 или март 2017?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 1 з 2    Сторінки: 12Наступна
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00050299999999998