Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

НК при отсутствии НО

Відправлено користувачем brick 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
НК при отсутствии НО
Предприятие зарегистрировано плательщиком НДС 01.09.2017. В сентябре продаж не было, но есть одна входящая НН. Подскажите, пожалуйста, можно ли за сентябрь деку не подавать и отразить НК в следующем периоде, когда появятся НО.
Ні. Я би штрафанула Вас за не подачу деки cool smiley. Не подається, коли немає оподатковуваних операцій, а у Вас операція була (оця входящая НН). Хоча все відносно. Якщо там малі суми і у Вас інспектор загружений - то ніхто і не зверне уваги скоріше за все.
Здрасте, входящая нн это не налогооблагаемая операция


Quote
Котег :-)
Здрасте, входящая нн это не налогооблагаемая операция
Знову будете до слів докулупуватись? Вхідна ПН виписана контрагентом на операцію що є обєктом оподаткування ПДВ (і не важливо чи платником чи контрагентом). Все. Крапка.
Але от ще Вам одна остаточна крапка:
Платник податків зобов’язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації.
Re: НК при отсутствии НО
Quote
natalka_l
Quote
Котег :-)
Здрасте, входящая нн это не налогооблагаемая операция
Знову будете до слів докулупуватись? Вхідна ПН виписана контрагентом на операцію що є обєктом оподаткування ПДВ (і не важливо чи платником чи контрагентом). Все. Крапка.
Але от ще Вам одна остаточна крапка:
Платник податків зобов’язаний за кожний встановлений цим Кодексом звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог цього Кодексу подавати податкові декларації.

Отримання вхідної ПН не спричиняє виникнення об"єкта попдаткування ПДВ, а її відображення у поточній декларації не вимагається ПКУ, а лише дозволяється протягом 365 днів.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Re: НК при отсутствии НО
Quote
natalka_l
Ні. Я би штрафанула Вас за не подачу деки cool smiley. Не подається, коли немає оподатковуваних операцій, а у Вас операція була (оця входящая НН). Хоча все відносно. Якщо там малі суми і у Вас інспектор загружений - то ніхто і не зверне уваги скоріше за все.

Це не у нас оподатковувана операція, а у постачальника.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Quote
Монна Нонна
..Це не у нас оподатковувана операція, а у постачальника.
Ви увважно прочитали те що я написала? Десь є про це в Кодексі? Я розумію що кожен читає Кодекс по різному, але суть відповіді на поставлене запитання не міняється. НЕ МОЖНА згідно чинного законодавства (навіть тому що є показники які підлягають декларуванню)!
Quote
Монна Нонна
...Отримання вхідної ПН не спричиняє виникнення об"єкта попдаткування ПДВ, .
те, на що виписана ПН вже є об'єктом оподаткування ПДВ. Почитайте в ПКУ про обєкт.
Дискусія ні про що...
Робіть як хочете.
Re: НК при отсутствии НО
Quote
natalka_l
Quote
Монна Нонна
..Це не у нас оподатковувана операція, а у постачальника.
Ви увважно прочитали те що я написала? Десь є про це в Кодексі? Я розумію що кожен читає Кодекс по різному, але суть відповіді на поставлене запитання не міняється. НЕ МОЖНА згідно чинного законодавства (навіть тому що є показники які підлягають декларуванню)!

eye rolling smiley Не хвилюйтеся, прочитала уважно аж три рази. В мене взагалі звичка така - уважно читати всі слова.

Визначення оподатковуваної операції в ПКУ почитайте, тільки уважно.
ПК не "підлягає" декларуванню. Ми "маємо право" його декларувати.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Re: НК при отсутствии НО
185.1. Об'єктом оподаткування є операції платників податку з:
а) постачання (а не придбання) товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу, у тому числі операції з безоплатної передачі та з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю;
{Підпункт "а" пункту 185.1 статті 185 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1797-VIII від 21.12.2016}
б) постачання (а не придбання) послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 цього Кодексу;


Читайте уважно.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
в чём проблема подать декларацию????
Re: НК при отсутствии НО
Quote
Lin@
в чём проблема подать декларацию????

Может, директор за границей и нет возможности сделать ЭЦП, а налоговая в другом конце страны....
Да мало ли в чем....

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Quote
Монна Нонна
Quote
natalka_l
Ні. Я би штрафанула Вас за не подачу деки cool smiley. Не подається, коли немає оподатковуваних операцій, а у Вас операція була (оця входящая НН). Хоча все відносно. Якщо там малі суми і у Вас інспектор загружений - то ніхто і не зверне уваги скоріше за все.

Це не у нас оподатковувана операція, а у постачальника.
отож
Quote
natalka_l
Quote
Монна Нонна
...Отримання вхідної ПН не спричиняє виникнення об"єкта попдаткування ПДВ, .
те, на що виписана ПН вже є об'єктом оподаткування ПДВ. Почитайте в ПКУ про обєкт.
Дискусія ні про що...
Робіть як хочете.
ти ба яка вумняшка, як не по її то значить дискусія не про що smiling smiley
Quote
Монна Нонна
...ПК не "підлягає" декларуванню. Ми "маємо право" його декларувати.
Занавєс!
Блін, ще раз відпишу, останній.
А десь є про обов'язок декларування? Яка різниця "обов'язково декларувати" чи "маємо право декларувати"? Суть в тому, що підлягає декларуванню.
"Підлягає" не тотожне слову "обовязково"!

Quote

ти ба яка вумняшка, як не по її то значить дискусія не про що smiling smiley
тому що нех...р придиратися до слів. Від перестановки доданків сума не міняється. Тому недоцільно витрачати час на це. Я свою думку сказала і обгрунтувала. Переконувати нікого не буду! Більше мені сказати немає що. Вам не подобається, робіть як хочете і пишіть що хочете.
Кому цікаве це питання, почитають різні точки зору, крім того ПКУ, ЗІР, Листи ДФС і приймують СВОЄ рішення.
Оподаткована операція у постачальника, а не в покупця. А матюкатися вдома будетеsmiling smiley
Re: НК при отсутствии НО
У разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму податку на додану вартість на підставі отриманих податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної/розрахунку коригування.

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Якщо дослівно читати п.202.1. ПКУ (Ви зареєстровані платником з 01 вересня) - то подати декларацію треба, а от вхідну ПН в ній можна і не показувати (покажете в наступних періодах - в межах 365 днів)
На все добре
Re: НК при отсутствии НО
Quote
promtp
Якщо дослівно читати п.202.1. ПКУ (Ви зареєстровані платником з 01 вересня) - то подати декларацію треба, а от вхідну ПН в ній можна і не показувати (покажете в наступних періодах - в межах 365 днів)
На все добре

В такому разі декларація буде пуста

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Quote
Lin@
в чём проблема подать декларацию????
В том, стоит ли декларировать дополнительный минус каждый месяц, если непонятно, когда в течение года появятся НО. А если на НК не ставить, тогда нечего и декларировать.
Quote
Монна Нонна
Quote
promtp
Якщо дослівно читати п.202.1. ПКУ (Ви зареєстровані платником з 01 вересня) - то подати декларацію треба, а от вхідну ПН в ній можна і не показувати (покажете в наступних періодах - в межах 365 днів)
На все добре
В такому разі декларація буде пуста
Итог: непонятно, что в понимании налоговиков "у разі наявності показників, які підлягають декларуванню". Подлежит ли декларированию ноль как мой выбор не включать в отчетном периоде имеющуюся НН...

Подойдем к вопросу с другой стороны. Доходов нет, но есть расходы по аренде. Если полгода подавать минус, не надумают ли налоговики обосновать, что нет права на НК, чтобы заставить устранить минус и не портить им показатели? confused smiley
если у вас 12 мес будет нуль,то скорее всего вы не будите плательщиком НДС
Quote
laneta
если у вас 12 мес будет нуль,то скорее всего вы не будите плательщиком НДС
Написано же - "полгода" winking smiley
Re: НК при отсутствии НО
Quote
brick
Если полгода подавать минус, не надумают ли налоговики обосновать, что нет права на НК, чтобы заставить устранить минус и не портить им показатели? confused smiley

Да у вас вообще нет никаких обоснованных прав smiling smiley

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Quote
Монна Нонна
Quote
brick
Если полгода подавать минус, не надумают ли налоговики обосновать, что нет права на НК, чтобы заставить устранить минус и не портить им показатели? confused smiley

Да у вас вообще нет никаких обоснованных прав smiling smiley

eye popping smiley У мене по одній застившій фірмі з 2014 года мінус і
нікаких обізатільств з тих пір - до сіх пор ніхто нічіво не
пред'являє і даж не зняли з платників ПДВ - Мончик а
це тоді какі права?!?!?! Нам нєт до них дєла ілі як smoking smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000415