Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Декларація по ПДВ + Уточнюючий розрахунок ПДВ

Відправлено користувачем Vvalentina 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Доброе утро! МЕДок выдаёт ошибку: была сдана уточненка НДС по НК в сентябре после сдачи декларации. Формирую деку за октябрь. В строке 16.1 автоматом ставится сумма предыдущей декларации, до сдачи уточненки, в строке 16.2 сама ставлю сумму с уточненки. Строку 16 выставил автомат. Всё красиво. Если бы при проверке не выдали мне ошибку с текстом:"Значення ряд.16.2 +16.3 повинно дорівнювати значенню суми збільшено/зменшено залишок від,ємного значення за результатами перевірки контролюючого органу." Отключение автомата результата не меняет. Что сделала не так? Подскажите пожалуйста.
Спасибо всем! нашла ошибку, исправила - всё ОК! Отправила деку - уже есть вторая квитанция!!! Принято ))) Ура!
А в чем хоть проблема была? Где что не так поставили/прописали? Самой интересно знать


Quote
tan4ikk
А в чем хоть проблема была? Где что не так поставили/прописали? Самой интересно знать
Строка 16.2 или 16.3 заполняется вместе с самостоятельной таблицей, которая есть в конце декларации. Я же оставляла её пустой. Когла проставила в ней дату и номер регистрации уточнюючого розрахунку и сумму корыгування точно такую, как в строке 16.2, ошибка исчезла. Всё.
Quote
Vvalentina
Quote
tan4ikk
А в чем хоть проблема была? Где что не так поставили/прописали? Самой интересно знать
Строка 16.2 или 16.3 заполняется вместе с самостоятельной таблицей, которая есть в конце декларации. Я же оставляла её пустой. Когла проставила в ней дату и номер регистрации уточнюючого розрахунку и сумму корыгування точно такую, как в строке 16.2, ошибка исчезла. Всё.
Ясноsmiling smiley
Quote
Vvalentina
Quote
tan4ikk
А в чем хоть проблема была? Где что не так поставили/прописали? Самой интересно знать
Строка 16.2 или 16.3 заполняется вместе с самостоятельной таблицей, которая есть в конце декларации. Я же оставляла её пустой. Когла проставила в ней дату и номер регистрации уточнюючого розрахунку и сумму корыгування точно такую, как в строке 16.2, ошибка исчезла. Всё.

І в какій програмці це у вас така таблиця в кінці деки?!?!?!



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
Шустрик
Quote
Vvalentina
Quote
tan4ikk
А в чем хоть проблема была? Где что не так поставили/прописали? Самой интересно знать
Строка 16.2 или 16.3 заполняется вместе с самостоятельной таблицей, которая есть в конце декларации. Я же оставляла её пустой. Когла проставила в ней дату и номер регистрации уточнюючого розрахунку и сумму корыгування точно такую, как в строке 16.2, ошибка исчезла. Всё.

І в какій програмці це у вас така таблиця в кінці деки?!?!?!
Программа здесь не при чём. Эта таблица есть в самом бланке декларации.
Я отправила неправильную декларацию.Скажите пожалуйста как поступить правильно,чтобы отправить правильную.Спасибо.
Quote
Rozzza
Я отправила неправильную декларацию.Скажите пожалуйста как поступить правильно,чтобы отправить правильную.Спасибо.
Поставить галочку "нова звитна"

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Подскажите,пожалуйста.Если мне прислали РК от 30,11.(регистрирую в ЕРПН я ). Я зарегистрировала только сегодня.в мою декларацию эта РК попадает за ноябрь? Спасибо.
Quote
Rozzza
Подскажите,пожалуйста.Если мне прислали РК от 30,11.(регистрирую в ЕРПН я ). Я зарегистрировала только сегодня.в мою декларацию эта РК попадает за ноябрь? Спасибо.
так
Quote
Rozzza
Подскажите,пожалуйста.Если мне прислали РК от 30,11.(регистрирую в ЕРПН я ). Я зарегистрировала только сегодня.в мою декларацию эта РК попадает за ноябрь? Спасибо.

Подскажите,пожалуйста,в этой ситуации штраф будет? Я имею в иду за регистрацию этого РК после 15,12. Спасибо.
Quote
Oxi
так
Подскажите,пожалуйста какой,от какой суммы считается.Спасибо большое.
Порушення строку реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН до 15 календарних днів = 10%*сума ПДВ, зазначена в податковій накладній/розрахунку коригування,
Quote
Oxi
Порушення строку реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН до 15 календарних днів = 10%*сума ПДВ, зазначена в податковій накладній/розрахунку коригування,

Спасибо большое
Quote
Vvalentina
Quote
tan4ikk
А в чем хоть проблема была? Где что не так поставили/прописали? Самой интересно знать
Строка 16.2 или 16.3 заполняется вместе с самостоятельной таблицей, которая есть в конце декларации. Я же оставляла её пустой. Когла проставила в ней дату и номер регистрации уточнюючого розрахунку и сумму корыгування точно такую, как в строке 16.2, ошибка исчезла. Всё.
Добрый день, та же история, подскажите, эта табличку внизу как заполнять, точнее какую дату и номер ставить? Самой накладной, которая снималась или это дата подачи уточненки?
Quote
lypusty
Quote
Vvalentina
Quote
tan4ikk
А в чем хоть проблема была? Где что не так поставили/прописали? Самой интересно знать
Строка 16.2 или 16.3 заполняется вместе с самостоятельной таблицей, которая есть в конце декларации. Я же оставляла её пустой. Когла проставила в ней дату и номер регистрации уточнюючого розрахунку и сумму корыгування точно такую, как в строке 16.2, ошибка исчезла. Всё.
Добрый день, та же история, подскажите, эта табличку внизу как заполнять, точнее какую дату и номер ставить? Самой накладной, которая снималась или это дата подачи уточненки?
Дату и иномер уточненки так понимаю, регистрационный номер со второй квитанции, правильно?
Quote
lypusty
Quote
Vvalentina
Quote
tan4ikk
А в чем хоть проблема была? Где что не так поставили/прописали? Самой интересно знать
Строка 16.2 или 16.3 заполняется вместе с самостоятельной таблицей, которая есть в конце декларации. Я же оставляла её пустой. Когла проставила в ней дату и номер регистрации уточнюючого розрахунку и сумму корыгування точно такую, как в строке 16.2, ошибка исчезла. Всё.
Добрый день, та же история, подскажите, эта табличку внизу как заполнять, точнее какую дату и номер ставить? Самой накладной, которая снималась или это дата подачи уточненки?
там ставляться дані уточненої декларації (дата, рег.номер,сума)
Quote
Oxi
Quote
lypusty
Quote
Vvalentina
Quote
tan4ikk
А в чем хоть проблема была? Где что не так поставили/прописали? Самой интересно знать
Строка 16.2 или 16.3 заполняется вместе с самостоятельной таблицей, которая есть в конце декларации. Я же оставляла её пустой. Когла проставила в ней дату и номер регистрации уточнюючого розрахунку и сумму корыгування точно такую, как в строке 16.2, ошибка исчезла. Всё.
Добрый день, та же история, подскажите, эта табличку внизу как заполнять, точнее какую дату и номер ставить? Самой накладной, которая снималась или это дата подачи уточненки?
там ставляться дані уточненої декларації (дата, рег.номер,сума)
Сума ндс снятой накл., кот. совпадает со строкой 16.2, правильно?
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если неполный 2017 год (с 01.03.17) мы являемся плательщиками НДС, нужно ли сдавать Додаток 7? СПАСИБО!!!!
Якщо ми будемо подавати УР з коригуванням зобов'язання в сторону збільшення,то реєстраційний ліміт зменшиться ,і нам потрібно буде поповняти електронний рахунок.Але по результатам УР вийде сума до сплати,то виходить,що нам потрібно буде ще раз кидати гроші на цей самий рахунок??
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00044900000000003