Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Экспорт услуг. Какая ставка НДС?

Відправлено користувачем Kylinichenko 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Подскажите, какую ставку НДС применять? Мы предоставляем консультационно-аналитические услуги нерезидентам. Здесь на Украине собираеи информацию, обрабатываем,формируем в отчёты и всё это в электронном виде отправляем нашим нерезидентам заказчикам услуг. С 01.01.2018 - мы плательщики НДС. Подскажите, распостраняется ли на нас то что мы предоставляем услуги за пределами Украины?
Да, читала этот пункт...и всеравно не могу понять подпадают ли мои услуги...


186.3. Місцем постачання зазначених у цьому пункті послуг вважається місце, в якому отримувач послуг зареєстрований як суб'єкт господарювання або - у разі відсутності такого місця - місце постійного чи переважного його проживання. До таких послуг належать:
а) надання майнових прав інтелектуальної власності, створення за замовленням та використання об'єктів права інтелектуальної власності, у тому числі за ліцензійними договорами, а також надання (передача) права на скорочення викидів парникових газів (вуглецевих одиниць);
б) рекламні послуги;
в) консультаційні, інжинірингові, інженерні, юридичні (у тому числі адвокатські), бухгалтерські, аудиторські, актуарні, а також послуги з розроблення, постачання та тестування програмного забезпечення, з оброблення даних та надання консультацій з питань інформатизації, надання інформації та інших послуг у сфері інформатизації, у тому числі з використанням комп'ютерних систем;

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Фух...спасибо!
Думала, но сомневалась.
Обязательно ли регистрировать НН если операции освобожденные от нДС?
Но к этим НН не применяется штраф за несвоевременную регистрацию? правильно?...это я так на будущее smiling smiley
Quote
Kylinichenko
Но к этим НН не применяется штраф за несвоевременную регистрацию? правильно?...это я так на будущее smiling smiley
Его невозможно применить, т.к. сумма НДС = 0

_______________
Корисна інформація для бухгалтера
Я взагалі через це не реєструюсь платником ПДВ , не зважаючі на значні обсяги , так як відсутній об'єкт оподаткування.
В нас була обов'язкова реєстрація, так як перевищили ліміт в 5 млн. для спрощеної ситсеми. Як виписати податкову накладну, якщо інвойс було виставлено ще на спрощеній стстемі, а оплата відбулась 11.01 - на гривневий рахунок 28 000,00 грн., 12.01. - на валютний рахунок 1000 $. Якою датою? і на яку суму?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000371