Вербное воскресенье 2019: что можно и нельзя делать в праздник Порошенко назначил военным три новых праздника Ульяна Супрун рассказала, что делает людей счастливыми В МВФ сделали заявление по ситуации с ПриватБанком В Киеве разоблачили масштабную строительную аферу НБУ оценил влияние выборов на курс гривны В Черновцах из-за сильного дождя затопило улицу Лукашенко объявил о досрочных парламентских выборах Дрова вместо бензина: в Луцке мужчина перевел авто на экологическое топливо В Черкасской области люди вышли с протестом из-за разбитой дороги
Головна порталу Дт-Кт
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Без НДС-ная продажа 1-й раз

Відправлено користувачем Tiana 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Подскажите, пожалуйста, если 1-й раз произошла продажа программного обеспечения без НДС в марте 2018 г. Мы плательщики НДС.
Знаю, что теперь нам необходимо будем высчитывать коэффициент НДС-ных и без НДС-ных операций.
Такой вопрос....что я должна показать сейчас в декларации по НДС за март? Вроде Додаток 7? И что там нужно указывать? На основании чего мне сейчас высчитать этот коэффициент? На основании цифр марта?
за март высчитываете коэф. и по нему работаете весь год, в деке за декабрь делаете перерасчет.
199.3. Платники податку, у яких протягом попереднього календарного року були відсутні неоподатковувані операції, а такі неоподатковувані операції почали здійснюватися у звітному періоді, а також новостворені платники податку проводять у поточному календарному році розрахунок частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях на підставі розрахунку, визначеного за фактичними даними обсягів з постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій першого звітного податкового періоду, в якому задекларовані такі операції.

насчет дод. 7 за март не помню, мы вроде не подавали, подавали в конце года точно.
Musja, спасибо! А этот рассчитанный коэффициент вроде должен же где-то быть отражен....поэтому и подумала, что возможно в додатке 7..


Попробуйте дод. 7 заполнить за март, лишним не будет.
додаток 7 обязателен, плюс не забудьте распределить ндс по "общим" операциям. Нужно было до 15.04 зарегистрировать НН по распределению. Распределение попадает в додаток 5 и стр. 4.1 декларации
Olg@, спасибо! Я быстренько сейчас зарегистрирую...вроде, если н.н. на себя, то можно и после 15-го...тем более декларация ещё не сдана..
Зведена ПН з кодом типу причини 08, 09 чи 13 та умовним ІПН 40000000000?
Зведена, тип причини 09, ІПН 6000000...
Номенклатура в НН заполняется?
Графи 3.1, 3.2, 3.3, 4, 5, 11 зведеної ПН не заповнюються ?
не заповнюються графи 3.1, 3.2, 3.3, 5-9, 11
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2017 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00060899999999997