Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Корректировка к налоговой накладной

Відправлено користувачем NataliV 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Скажите, пожалуйста, поставщик зарегистрировал корректировку. Изначально неправильно указал в налоговой накладной свое название, а потом корректировкой исправил. Мне нужно эту корректировку отражать в декларации по НДС? Спасибо!
все произошло в одном периоде
Извините, сама запуталась. Налоговая накладная с ошибкой в названии (не поставили дефис) выписана 10.05 и зарегистрирована 18.05. А корректировка выписана 31.05 и зарегистрирована 12.06. Получается, я не могу воспользоваться налоговым кредитом в мае, а должна взять в декларацию этот кредит в июне? правильно?


Quote
NataliV
Извините, сама запуталась. Налоговая накладная с ошибкой в названии (не поставили дефис) выписана 10.05 и зарегистрирована 18.05. А корректировка выписана 31.05 и зарегистрирована 12.06. Получается, я не могу воспользоваться налоговым кредитом в мае, а должна взять в декларацию этот кредит в июне? правильно?
Почему нет? Всё было в одном месяце - РК от 31 мая.
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Зміна ціни. У графі "Ознака імпортованого товару" зазначено 'X', тоді як в податковій накладній, що коригується, зазначено 'X'.

Может у кого-то было такое, как исправить?
Quote
Buh2018

Извините, сама запуталась. Налоговая накладная с ошибкой в названии (не поставили дефис) выписана 10.05 и зарегистрирована 18.05. А корректировка выписана 31.05 и зарегистрирована 12.06. Получается, я не могу воспользоваться налоговым кредитом в мае, а должна взять в декларацию этот кредит в июне? правильно? Почему нет? Всё было в одном месяце - РК от 31 мая.

Спасибо!!!
есть договор с покупателем, привязка к валюте
покупатель оплатил аванс в мае - выписали НН
в июне оплатил остаток - выписали НН
но т.к. курс скакал, то сумма в общем по налоговым не сходится с суммой договора
на какую дату делать РК к НН? по дате отгрузки в июле или по дате окончательной оплаты в июне?
подскажите пож. как составить рк был частичный возврат денег
в налоговой было кол-во 1
сделал рк
рядок 1 минус 1 причина зміна кількості
рядок 2 плюс 0,5 причина зміна кількості
вернули покупателю остаток денег
рядок 1 будет минус 0,5 ? или опять как-то двумя рядками?
какую причину указывать?
Quote
alisona
подскажите пож. как составить рк был частичный возврат денег
в налоговой было кол-во 1
сделал рк
рядок 1 минус 1 причина зміна кількості
рядок 2 плюс 0,5 причина зміна кількості
вернули покупателю остаток денег
рядок 1 будет минус 0,5 ? или опять как-то двумя рядками?
какую причину указывать?
думаю тут буде причина повернення товару.....
рядок 2 мінус 0,5
так его ж уже нет рядка 1, снят корректировкой
коллеги, добрый вечер, спасибо за помощь, все рк зарегистрированы, подскажите пожалуйста как выписывать в такой ситуации?
получили оплату 100 грн. выписали НН
вернули 40 грн.
рк рядок 1 минус 100, рядок 2 плюс 60 - рк зарегистрирован
вернули еще 20 грн как в таком случае выписать рк?
рядок 2 минус 60 рядок 3 плюс 40 грн.?
вернули 40 грн
рядок три минус 40 грн.?
Добрый вечер ! Подскажите пожалуйста, мы тов на едином с Ндс, выписали нн 01.06. Зарегистрировали ее 04.07 , в каком периоде показывать эту нн в декларации? Мы отчитываем поквартально. Показывать по дате выписки или по дате регистрации ?
Вы показываете по дате выписки, Ваш покупатель по дате регистрации.
Quote
alisona
получили оплату 100 грн. выписали НН
вернули 40 грн.
рк рядок 1 минус 100, рядок 2 плюс 60 - рк зарегистрирован
вернули еще 20 грн как в таком случае выписать рк?
рядок 2 минус 60 рядок 3 плюс 40 грн.?
вернули 40 грн
рядок три минус 40 грн.?

Подскажите прошли таким образом корректировки????
Не могу зарегистрировать на возврат аванса, уже и так и этак.

Была налоговая, предоплата 264 грн (условно)
1. Товар 1 2 шт х 100 грн = 200 грн.
2. Товар 2 2 шт х 10 грн = 20 грн

Частично вернули деньги за Товар 1 в кол-ве 1 шт. в сумме 120 грн.
Выписываю РК. Указываю причину Повернення товару або авансових платежів. Добавляю строку №3.
1. Товар 1 -2 шт х 100 грн = -200 грн.
3. Товар 1 1 шт х 100 грн = 100 грн

ДОКУМЕНТ НЕ ПРИЙНЯТО.
Виявлені помилки:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ
(-20.00)Документ не може бути прийнятий - рядок 3. Повернення
товару або авансових платежів. Значення поля "зміна кількості,
об'єму, обсягу" повинно бути менше нуля.

Как это меньше нуля??? я же добавляю новую строку....
Как зарегистрировать? confused smiley
Причина Повернення товару або авансових платежів використовують при 100% поверненні. У вашому випадку використайте Зміна кількості.
Quote
yryna
Причина Повернення товару або авансових платежів використовують при 100% поверненні. У вашому випадку використайте Зміна кількості.

Да вчера уже так и отправила, жду результата. Хотя конечно бред...применять в этом случае Изменение количества ...
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00039099999999997