Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Куди подіти рахунок 00?

Відправлено користувачем ilikemyjob 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
При перенесені залишків з головної книги виявилось, що у головній не йшов Дт з Кт і так спокійно жилося бухгалтеру. Тепер новий бух. і куди їй подіти залишок який вісить на рах 00 в 1С?
Для цього якусь бух. довідку треба?


Ну какую бухсправку? Счета 00 нет в плане счетов, это вспомогательный счет в 1С для ввода остатков.
Quote
ilikemyjob
При перенесені залишків з головної книги виявилось, що у головній не йшов Дт з Кт і так спокійно жилося бухгалтеру. Тепер новий бух. і куди їй подіти залишок який вісить на рах 00 в 1С?
Для початку потрібно віднайти в якому періоді і якою господарською операцією такий залишок виник.
не надо
в процессе проведения инвентаризации новый бухгалтер это обнаружил, это не ее забота копаться в старых периодах и брать на себя ответственнсть
ее забота обеспечить достоверность данных


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Quote
Р.В.
не надо
в процессе проведения инвентаризации новый бухгалтер это обнаружил, это не ее забота копаться в старых периодах и брать на себя ответственнсть
ее забота обеспечить достоверность данных
Сальдо по рах.б/о 00 відображено в Балансі? Співпадає Баланс з Головною книгою?
Як забезпечити достовірність даних поточного (ее) періоду та скласти Баланс не враховуючи С-до на поч.періоду?
Так, відповідно до П(С) БО 6, виправлення помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх роках, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року, якщо такі помилки впливають на величину нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). І скласти Уточнюючу декларацію з податку на прибуток.
уточненка по прибыли - это право, а не обязанность
я бы на месте нового бухгалтера делала уточнени за старые периоды только за дополнительную оплату
зачем брать на себя ответственность за период, в которым ты не работал?


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
И опять таки подав уточненку начинается по новой отсчет 1095 дней
Уверены что это нужно делать?
А мне вот интересно, в каой статье баланса может быть отображено сальдо счета 00, если его в природе не существует?
и это ж значит. что где-то криво еще на сумму на счете 00
Это у старого бухгалтера на 00 сальдо висело или позже при вводе в 1С выдало нестыковку Дт-Кт, а учет раньше велся другими способами?
Раніше облік в 1 с вівся частково, облік запасів і розрахунки з контрагентами. Оборотки з головною книгою не йдуть по 205 Зарплата була тільки в книзі зарплати і з головною не йшла років з 10.
та какая разница, что там е идет?
00 списать, остальные счета привести в порядок и разницу тоже списать, в чем проблема?


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00035300000000005