Налоговая накладная выписана не на того контрагента, мой лимит уменьшился соответственно, корректировку не знаю когда смогут зарегистрировать. Я эту помилкову могу не включать в декларацию? Эта сумма перевищення где-то в декларации должна отображаться? Мой 6412 не пляшет теперь, надо куда-то перенести эту сумму, или как?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.