Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Какой датой вы проводите доп.расходы? Датой акта или датой ТТН?

Відправлено користувачем Oksana 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Подобный вопрос возникает, т.к. возникают ситуации, когда допустим дата фактического получения по ттн товара 21.07.20, в этот же день этот товар мы передаем в переработку (передаем товар по накладной по цене без учета доп.расходов), а аж от 31.07.2020 получаем акт от компании-перевозчика о доставке ..
после этого сумма доп.расходов зависает

Интересно кто как на практике делает.
Поделитесь опытом, пожалуйста.
Проводите датой ТТН. Так как доп расходы должны у вас попасть на стоимость материалов/товаров и учитываться в себестоимости. Мы подбираетм не только дату, а и время - следующая секунда после прихода, чтоб сразу соединялась партия.

у меня импорт и я ставлю на приход датой гтд - первое собитие
а акт от перевозчика (доп расходы) приходую на другой день по акту
в таком случае по бух. сч., например , 281 у вас будет по дебету только сумма без количества на дату акта перевозчика.

если приходная накладная на товар 21.07.20 а перевозчик довез 31.07.20 по идее вы не могли передать товар в производство, по хорошему его у вас еще нет, ставиться на приход 21.07.20 только для того чтоб, например, налоговая правильно лягла, потом накапливаются все доп расходы и только потом передается в производство.

но как правильно только проверка покажет , гы гы гы
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00030200000000002