Добрый день.
В октябре мы прошли регистрацию МОЗ на наш продукт, и начали реализовывать свою продукцию с льготой по НДС. Но на складах наших покупателей остался приличный остаток нашего товара, проданный им ранее(с НДС) и оплаченный ими. Покупатели хотят вернуть весь остаток и оприходовать новый, но у же со льготой, что-бы далее продавать все по одной ставке(без НДС). Деньги возвращать не будут, заберут товаром.
Вопросы:
1 Нужно ли делать допсоглашение к договору или можно вернуть по письму от покупателя(формальному)?
2. Я должна выписать РК на весь товар, что возвращается и соответственно расходную и НН на льготную поставку, на ту разницу в сумме что образовалась?
3. Этот товар при возврате ко мне будет облагаемый, я должна перевести его в необлаг. для последующей продажи. Должна ли я на него начислять НО? на сумму использованных материалов закупленных ранее?
4. Это все что я должна сделать, или я что-то пропустила?
Спасибо.