Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Списание ОС, которые ранее вносились в УК

Відправлено користувачем Roksolana2017 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Добрый день.
На предприятии ТОВ на едином налоге без деятельности на балансе числятся основные средства (принтеры, компы, мебель и др.) еще с 2007 года. Они вносились как взнос в уставной капитал. Движения давно нет по предприятию, в балансе цифра по ОС в активе и такая же цифра по уставному капиталу в пасиве. Как списать эти ОС или как их убрать из баланса и как это будет отображено в балансе?
Фактически их нет. Предприятие планирует в дальнейшем начать деятельность и не хочет иметь на балансе несуществующие ОС.
Спасибо.
Ви збитками зменшите ваш статутний капітал в пасиві,
а актив буде нульовий... В фінрезультаті поставите
списання в інші витрати...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
А как документально оформить эту операцию, акт на списание ОС или какой-то свой внутренний акт?
Я вот думаю, ОС нет и давно нет, может как-то откорректировать баланс на конец года, типа просто убрать из актива из ОС цифру без операции списания? Типа ошибка, неправильно отобразили в балансе, они давно списаны, но в балансе не убрали.
Но сумма по ОС = уставному капиталу. Т.е. допустим ОС на 20000,00 и УК 20000,00. Если я уберу ОС из баланса, то нужно и УК убирать??? Но же должен быть или как?


Уточнила ситуацию.
У ТОВ поменялся единственный учредитель 100 % на другого 1 учред. путем договора купли-продажи деньгами частки в УК на сумму УК.
Но раньше, тоже был договор купли-продажи частки за деньги этим одним учредителем. А вот до него было предыдущими учредителями внесены основные средства как взнос в УК. Т.е. был предыдущий договор купли-продажи частки за деньги, но ОС никуда не делись и их не списали на бумаге. Теперь при новой продаже частки они зависли и новый учред хочет их как-то безболезненно убрать.
А какие будут проводки при купли-продаже частки в денежной форме?
Внесені в статутний фонд активи стають власністю підприємства.
Ви їх списуєте актом вибуття основних засобів і у вас виникають
витрати. Якшо не було ніяких доходів, то в активі у вас нуль, а в
пасиві статутний капітал і витрати, шо дають вам збитки у фінрезі.
Загалом теж нуль. Продаж частки до підприємства немає ніякого
відношення, коли ваші засновники фізособи. Продаж-купівля - то
відношення суто між ними. А ви в програмі міняєте просто прізвище
засновника і всьо... drinking smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Шустрик, спасибо за помощь.
Меня смутило то, что ОС были внесены в УК, т.е. были проводки:
Дт 46 Кт 40 20000,00
Дт 152 Кт 46 20000,00
Дт 10 Кт 152 20000,00

Актив - 20000,00 Пасив - 20000,00

Далее, мы списываем:
Дт 976 ?? Кт 10 20000,00

УК остается я так понимаю 20000,00 в пасиве

В Балансе выглядит так:
в Активе нули
баланс 0,00

в Пасиве Капитал 20,0
баланс 20,0

В Звите про фин рез:
инши витрати 20,0
прибуток (-20,0)

А может быть так в балансе? Что в активе 0, а в пасиве 20,0?
в Пасиве Капитал 20,0
в строке "нерозподілений прибуто (непокритий збуток) -20
баланс 0
Quote
panaval84
в Пасиве Капитал 20,0
в строке "нерозподілений прибуто (непокритий збуток) -20
баланс 0

ой, точно, спасибо большое, сразу не сообразила)
Для зменшення податкових ризиків ці ОЗ запропонувати викупити новим засновникам з розрахунком через касу банку.
Quote
Andriyko
Для зменшення податкових ризиків ці ОЗ запропонувати викупити новим засновникам з розрахунком через касу банку.
Обґрунтуйте.
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00054299999999996