Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Як провести акт по передплаті бух.видання

Відправлено користувачем Oleg_s 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Оплата у грудні, є акт надання послуг (по передплаті бух. видання), дата акту 31 березня (надали акт у грудні), у акті період передплати січень-березень.

Як правильно провести такий акт:

1. 31 березня всю суму на 92 рахунок.
2. у Січні всю суму на 39 рах. і 31 січня, 28лютого і 31березня списувати на 92рах. по 1/3 суми з 39рах.???
Звісно ж 31 березня. Якщо проведете раніше, як Ви будете при перевірці доказувати, що отримали акт у грудні? Та й простіше це.
Quote
Blick
Звісно ж 31 березня. Якщо проведете раніше, як Ви будете при перевірці доказувати, що отримали акт у грудні? Та й простіше це.

а як бути з тим, що витрати потрібно показувати в тому періоді в якому вони виникли? Це нічого, що передплату січня проводимо у березні?


А якшо передплата на наступний рік - ви ж не списуєте
її на витрати в тому році коли проплатили drinking smiley ?!?!?!



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
Шустрик
А якшо передплата на наступний рік - ви ж не списуєте
її на витрати в тому році коли проплатили drinking smiley ?!?!?!

Дійсно не списую, коли проплатив, а хочу показати у витратах у тому періоді якого витрати стосуються...
Але як показати витрати січня в січні, коли акт в березні? Логічніше було би виписати акт в грудні, провести на 39рах., а з 39 списувати на витрати січень-лютий-березень по 1/3 суми.
Але документи виписало бух.видання!!!, вони напевно знають, як правильно....
Ваші витрати на бух.видання не відносяться до собівартості вашої діяльності,
тому врахування не місяць в місяць не впливають на розрахунок собівартості.
А от якшо ви здаєте деку на прибуток чи баланс поквартально - то все нормально
враховується, тим паче шо підписка ж за 1-й квартал... drinking smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
Oleg_s

А якшо передплата на наступний рік - ви ж не списуєте
її на витрати в тому році коли проплатили drinking smiley ?!?!?!

Дійсно не списую, коли проплатив, а хочу показати у витратах у тому періоді якого витрати стосуються...
Але як показати витрати січня в січні, коли акт в березні? Логічніше було би виписати акт в грудні, провести на 39рах., а з 39 списувати на витрати січень-лютий-березень по 1/3 суми.
Але документи виписало бух.видання!!!, вони напевно знають, як правильно....
Ну какой, какой акт в грудні ??????
Я правильно понимаю, речь идёт про акт виконаних робіт/послуг ? А эти работы/послуги = передплата бух. литературы на НАСТУПНИЙ рік !!!
Тогда какой акт в грудні , если подписку Вы получите только в следующем году ( тобто в 2021-м ) !!!
Вот это бух. видання распечатало акт березнем и выдало этот акт Вам сейчас, чтобы просто не забыть сделать это в березні )))))
Моё мнение : если Акт есть, и он - березнем, то проводить подписку согласно имеющемуся акту БЕРЕЗНЕМ, И проводить одноразово сумму за 3 месяца.
Можно связаться с бух. виданням и попросить акты ПОМЕСЯЧНО. Если дадут, то и проводить подписку помесячно по 1/3 суммы (опять таки согласно имеющимся актам!!!).
Моё мнение.
А если у нас противоположная ситуация: мы предоставляем услуги в течении года/квартала, оплату как правило вносят авансом за весь период в начале этого периода. Но мы не хотим закрывать акты каждый месяц,а хотим закрыть одним актом в конце периода - это не будет ошибкой? если услуга звучит "послуги моніторингу за 2021 рік"
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00033900000000001