Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС

Відправлено користувачем lm2010 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 7 з 31    Сторінки: ПершаПопередні23456789101112НаступнаОстання
Нет, в карточці нарахування не прошли. Опять же, налоговая сказала, что нарахування появятся позже, чтоб не переживали.
Ага - а чічас ми не переживаєм чи вважать звіт прийнятим
чи ше раз посилать... СіБи...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Да, в карточке начислений нет !!!!
Вот так повисит-повисит в Кабинете этот рег. № за этот долбаный звит, а потом ОНИ потрут этот номер......и всё.....Ничем не докажешь, что ты подавал этот звит...(((


Что-то непонятно... теперь военный сбор показываем по каждому сотруднику в розд. 1 дод. 4. Надо ещё в розд. 2 показывать общей суммой? В 1-ДФ розд. 2 показывали, а теперь из названия розд. "военный сбор" исключили. Нигде в консультациях про это не говорят.
Дані по ВЗ в розд II Дод 4ДФ заповнюються тільки для проведення коригування за минулі періоди, до 01.01.2021
Quote
alenat
Что-то непонятно... теперь военный сбор показываем по каждому сотруднику в розд. 1 дод. 4. Надо ещё в розд. 2 показывать общей суммой? В 1-ДФ розд. 2 показывали, а теперь из названия розд. "военный сбор" исключили. Нигде в консультациях про это не говорят.
А почитайте сноски 5 и 6 возле слов "Військовий збір" и "Військовий збір-виключення" соответственно...
Quote
Tessiya
Дані по ВЗ в розд II Дод 4ДФ заповнюються тільки для проведення коригування за минулі періоди, до 01.01.2021
Спасибо!
Quote
nikon

Что-то непонятно... теперь военный сбор показываем по каждому сотруднику в розд. 1 дод. 4. Надо ещё в розд. 2 показывать общей суммой? В 1-ДФ розд. 2 показывали, а теперь из названия розд. "военный сбор" исключили. Нигде в консультациях про это не говорят.
А почитайте сноски 5 и 6 возле слов "Військовий збір" и "Військовий збір-виключення" соответственно...
Спасибо! В Медке для этого нужно заходить в версию для печати, которую не всегда смотришь...
Quote
nikon
Да, в карточке начислений нет !!!!
Вот так повисит-повисит в Кабинете этот рег. № за этот долбаный звит, а потом ОНИ потрут этот номер......и всё.....Ничем не докажешь, что ты подавал этот звит...(((

Ну накрайняк перша ж квитанція є... smileys with beer



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
Шустрик

Да, в карточке начислений нет !!!!
Вот так повисит-повисит в Кабинете этот рег. № за этот долбаный звит, а потом ОНИ потрут этот номер......и всё.....Ничем не докажешь, что ты подавал этот звит...(((

Ну накрайняк перша ж квитанція є... smileys with beer
Угу ((((((((
Вот сижу-думаю, дотерплю ли я до понедельника, чтобы не отправить повторно........
Рученята сверблять )))
Quote
nikon


Да, в карточке начислений нет !!!!
Вот так повисит-повисит в Кабинете этот рег. № за этот долбаный звит, а потом ОНИ потрут этот номер......и всё.....Ничем не докажешь, что ты подавал этот звит...(((

Ну накрайняк перша ж квитанція є... smileys with beer
Угу ((((((((
Вот сижу-думаю, дотерплю ли я до понедельника, чтобы не отправить повторно........
Рученята сверблять )))

Нєєє - треба терпіть - бо мона наробить чортішо, а як тоді виправлять eye popping smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
Шустрик



Да, в карточке начислений нет !!!!
Вот так повисит-повисит в Кабинете этот рег. № за этот долбаный звит, а потом ОНИ потрут этот номер......и всё.....Ничем не докажешь, что ты подавал этот звит...(((

Ну накрайняк перша ж квитанція є... smileys with beer
Угу ((((((((
Вот сижу-думаю, дотерплю ли я до понедельника, чтобы не отправить повторно........
Рученята сверблять )))

Нєєє - треба терпіть - бо мона наробить чортішо, а як тоді виправлять eye popping smiley
Танюша, спасибо за поддержку !
Я тоже себя уговариваю терпеть...и ждать.....
nikon, терпите. Еще задвоится. Это раньше можно было отчеты по ЕСВ хоть каждый день слать, сданным считался последний. А это чудо по принципу 1ДФ уточняется...
Quote
Tessiya
Дані по ВЗ в розд II Дод 4ДФ заповнюються тільки для проведення коригування за минулі періоди, до 01.01.2021


А я не до читала такого и заполнилаhot smiley
Отчет принят уже есть квитанция
подать Звитний новий со всеми цифрами только убрать этот военный сбор? не задвоиться ж?
тип «Звітний новий» (ряд. 012) – якщо до закінчення строку для подання звітності за цей звітний (податковий) період розрахунок подається ще раз, але вже з виправленнями в сумах ПДФО, ВЗ, ЄСВ та/або в реквізитах. У такому розрахунку потрібно заповнити тільки рядки, до яких були внесені коригування. Тобто треба відобразити тільки виправлені показники, а не всі дані з розрахунку з типом «Звітний»;

Задвоиться....
Что ж мне тогда пустой получается подать?
Quote
Люда

Дані по ВЗ в розд II Дод 4ДФ заповнюються тільки для проведення коригування за минулі періоди, до 01.01.2021


А я не до читала такого и заполнилаhot smiley
Отчет принят уже есть квитанция
подать Звитний новий со всеми цифрами только убрать этот военный сбор? не задвоиться ж?

Ну писали ж уже і новий звітний і уточнюючий подаюцця за
принципом 1-ДФ - там навіть колонку в ЄСВешному додатку
добавили для цього...

Але в тій табличці проставляють цифри для виправлення
даних до 01.01.2021 - тому телефонуйте інспектору.
Хай скаже шо вони бачать і як це виправить...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Quote
Blick
nikon, терпите. Еще задвоится. Это раньше можно было отчеты по ЕСВ хоть каждый день слать, сданным считался последний. А это чудо по принципу 1ДФ уточняется...
Спасибо !
Вот, слава Богу, вовремя вычитала, что может, да не может, а точно задвоит, если повторно ляжет !!!!!
Терплю......
Нужен совет. Зарплата за декабрь выплачена с опозданием в феврале, поэтому в 1ДФ за 4 квартал в "выплачено" не показана. Правильно ли будет показать ее в "выплачено" додатка 4ДФ за февраль? И где ее ВС показывать? Склоняюсь к тому, что в 1 разделе, ведь второй раздел для исправления ошибок, а это не ошибка. Что думаете?
Добрый день. ЕП квартальный по ФОП, из Медка не могла отправить, матюкался на какое то поле, отправила 14.4.2021 из Кабинета. Второй квитанции нет, а в карточке начисления засветились.spinning smiley sticking its tongue out
Сегодня в новостях АРТ-ЗВИТа:
Відсутні квитанції №2 на квартальну звітність. Що робити?

Шановні користувачі!
Наразі є багато звернень що відсутності квитанцій №2 для таких звітів як:

F0103307 – Податкова декларація платника єдиного податку – фізичної особи – підприємця (для третьої групи) (далі – Декларація)
J/F0510506 – Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі – Розрахунок)
або у квитанції №2 для Розрахунку результатом обробки є “смайл” або є успішна квитанція №2, але дані не внесені до реєстру застрахованих осіб.
Доводимо до Вашого відома, що наразі однозначних рекомендацій щодо виходу з ситуації немає, оскільки звітність об’єднана, вона обробляється в рамках «Єдиного вікна», тобто в обробці вищезгаданої звітності приймає участь як ДПСУ, так і ПФУ (нововведення для Декларації, оскільки в ній з’явивися Додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску», який оброблюється в ПФУ).
Принцип роботи «Єдиного вікна» базується на тому, що пакет звітності передається для обробки до системи ДПСУ, звіт проходить етап перевірок і якщо обробка вдала і перевірки пройдені, то формується успішна квитанція №1, пакет звіту архівується на рівні системи ДПСУ і передається до ПФУ.
ПФУ здійснює остаточну перевірку таких пакетів звітів, за результатами перевірки всіх необхідних контролів формується квитанція №2, яка передається до системи ДПСУ. Система ДПСУ формує узагальнюючу квитанцію №2, яка за допомогою Єдиного вікна надсилається платнику податків.
Оскільки програмне забезпечення ПФУ не готове до коректної обробки Розрахунку та Декларації, квитанції №2 не формуються, всі відправлені звіті знаходяться в черзі на обробку.
Наразі ПФУ здійснює аналіз помилок, на основі якого до програмного забезпечення ПФУ вносяться коригування.
Для Розрахунку рекомендуємо повторно відправляти звіт лише у разі, якщо термін очікування квитанції №2 перевищує декілька днів, оскільки згідно Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами “Не пізніше наступного робочого дня з моменту формування першої квитанції, якщо інше не встановлено нормативно-правовими актами та цим Порядком, формується друга квитанція”.
У разі, якщо отримано у квитанції №2 результат обробки “смайл”, рекомендуємо подавати звіт повторно, оскільки такий звіт вважається неприйнятим, а “смайл” – це внутрішня помилка системи, яка формується в разі, коли звіт відправлено, але квитанція №2 не сформована, при цьому повторно відправлено той самий звіт.
Такий звіт не попадає в ПФУ, а його дані не вносяться до реєстру застрахованих осіб.
У разі, якщо є успішна квитанція №2 до Розрахунку, але дані не внесено до реєстру застрахованих осіб, рекомендуємо звертатися за роз’ясненнями до контролюючих органів.
Щодо Декларації, про початок прийняття Декларації нами буде повідомлено додатково, уважно слідкуйте за нашими новинами.
Спасибо за информацию. Как говорится : "Можете жаловаться"...
Quote
Blick
Нужен совет. Зарплата за декабрь выплачена с опозданием в феврале, поэтому в 1ДФ за 4 квартал в "выплачено" не показана. Правильно ли будет показать ее в "выплачено" додатка 4ДФ за февраль? И где ее ВС показывать? Склоняюсь к тому, что в 1 разделе, ведь второй раздел для исправления ошибок, а это не ошибка. Что думаете?
Правильно ли будет показать ее в "выплачено" додатка 4ДФ за февраль?
Я тоже бы так показывала. В столбце 3 "Выплаченого дохода" раздела 1.
где ее ВС показывать? Склоняюсь к тому, что в 1 разделе, ведь второй раздел для исправления ошибок, а это не ошибка.
Согласна. Я бы показала в столбце 5" Перераховано військзбору" раздела 1.
nikon, спасибо. В принципе так и думала, но на всякий случай решила переспросить.
вчера после обеда отослали отчет через медок, вечером пришла 2-я кв., без ошибок. и в кабинете появилась инфоsmileys with beer
Quote
mariv
вчера после обеда отослали отчет через медок, вечером пришла 2-я кв., без ошибок. и в кабинете появилась инфоsmileys with beer

А в кабінеті і нарахування пройшли?!?!?!



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Может, дело в Медке? Они вон снова обновления кинули.
Quote
Mamolova
Может, дело в Медке? Они вон снова обновления кинули.

Не думаю - все-одно всі звіти проходять через сервер податкової
і назад квитанції шлють теж через нього...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Здавала 07.04 через Медок квит.2 досі немає. Зайшла в кабінет є звіт але квит.там немає,що робити?
нарахування пока не появились. но по ЕСВ вроде всегда нараховували на дату окончания отчетного периода. а что теперь будет - никому не ведомо(
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 7 з 31    Сторінки: ПершаПопередні23456789101112НаступнаОстання
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.001035