Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Новый сводный отчет по ЕСВ,НДФЛ и ВС

Відправлено користувачем lm2010 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 12 з 31    Сторінки: ПершаПопередні7891011121314151617НаступнаОстання
Quote
Инфузория
Решила перепроверить отчет и зацепилась за номер Розрахунку (кажется схожу с ума((((
Если подаем «Звітний» = 2?

«(номер Розрахунку)». ДПСУ роз’яснює (лист від 16.02.2021 р. No 107/2/99-00-04-02-01-02): в рядку 02 додатка 4ДФ зазначається номер, який відповідає номеру, вказаному в реквізиті 02 заголовної частини Податкового розрахунку. Схема така: якщо до закінчення кварталу було подано Податковий розрахунок з типом «Звітний» як «Довідковий», то номер такого Розрахунку — «1» (майте на увазі, що 4ДФ з типом «Звітний» як «Довідковий» не подається). Відповідно Податковий розрахунок типу «Звітний» матиме номер» 2», якщо він подається за неуповноважений відокремлений підрозділ — «3». Якщо до закінчення строку подання виправляємо помилку в раніше поданому Податковому розрахунку, то номер такого Розрахунку з типом «Звітний новий» буде — «4». Виправляти помилки після закінчення строку звітності будемо в Податковому розрахунку з типом «Уточнюючий» та номером «5»

да, нумерация Расчетов сплошная по хронологии - Звитний -1, Звитний за пидроздил -2 ( с отличными от основного 032 в заглавном расчете и 4ДФ), Довидковий -3, Уточнюючий -4, Звитний - 5 и тд
Сейчас слушаю веббинар Моисеенко Татьяны и говорит, что додаток 4 ДФ нужно заполнять за всех работников (основного + обособленного). Вчера слушала веббинар другого эксперта и та сказала , что основной отчет в 4ДФ нужно подавать только за основной офис , а за подразделение подавать звітний с работниками подразделения иначе может быть задвоение.\\

если филиалы, то в 4ДФ основного Расчета только основные работники, конечно, будет задвоение
Quote
lm2010

Розрахунок подається до контролюючих органів за основним місцем обліку.

У разі якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету та який не має окремого балансу і самостійно не веде розрахунки із застрахованими особами для сплати єдиного внеску на небюджетні рахунки, то Розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Юридична особа під час подання Розрахунку за відокремлений підрозділ зазначає дані про відокремлений підрозділ в рядку 032 заголовної частини Розрахунку.

вы это видели ? а налоговая про это ни слова, только про 032 в 4ДФ
Как сдать отчет за обособленное подразделение ?
1. Открываем податковый розрахунок .
2. рядок 011 "Звітний"- галочка
3. Рядок 02 - 2021 рік;квартал 1;номер розрахунку -2 или 1 ?
2 потому что один звітний уже есть за основное предприятие или 1 , т.к. за обособленное подразделение это Розрахунок 1 ?
4. Рядок 032 - КОАТУУ обособленного подразделения (отг или местонахождение ДПС района?)
5.Рядок 033- автоматом заполнилось название основного предприятия
6.Рядок 064- 3 додатка 4ДФ , кількість аркушів-6
7.Рядок 07-110 не заполняем

Примутся ли два звітних за основное и подразделение ?
номер Расчета 2, но в нем другие территор. коды (филиала), поэтому
система должна считать это отдельными отчетами и принимать, но на сегодня
там глюки - звитный уже подан и тд


Quote
Шустрик

Дядько Гугл мені видав інший номер - його і вбила в пошукову систему...
[reyestr.court.gov.ua]

Дивіцця чи воно drinking smiley

Дякую hot smiley

Quote
Blick

Я бы так и показала, ведь на дату сдачи отчета эти суммы уже выплачены. Да и к колонкам "выплачено" они особо не придираются.

Дякую smileys with beer
Сочувствую, вот и БАС хваленая!
Поділіться інформацією, можливо в когось є подібна ситуація. В січні місяці працівник всі 31 днів був у відпустці без збереження з/п, я все заповнила в додатку1 як в звичайному місячному звіті по ЄСВ. Звіт не приймається , вказують, що я не вказала кількість календарних днів перебування у трудових відносинах протягом звітного періоду. ( тобто 14 стовпчик) .
Нужно указать 31 в колонке 14 и 31 в колонке 13. Трудовые отношения ведь не прерывались.
Сьогодні дзвонила у статистику свою, щоб дізнатись код КОАТУУ свій новий. Там сказали, що поки діють старі коди, навіть якщо об'єднали громади в одну, то код залишається старий. І не знають коли перейдуть на новий. Ось і питання який код зазначати в 032? Чи він ні на що не впливає? В мене підрозділів немає.
Quote
TanyK


Похоже, в 1с уже не будет выгрузки нового отчета в файл для загрузки в Медок и другие программы отчетности. Все для "удобства" пользователей.


ДА по ходу. Сегодня позвонила программистка, кот. обслуживает нашу БАС, сказала набирайте руцями им дали команду обзвонить клиентов и предупредить о том, что отчета нет и вряд ли будет до конца сдачи. Набирала полтора дня в кабинете с отрывом на неотложку, голова уже вообще не соображает ничего. Буду завтра на свежую голову проверять и сдавать. Это жесть конечно moody smiley

Вот вы меня конечно расстроили прям...
а подскажите в отчете ЕСВ Дод.1 нужно показывать тех кто до 3х лет без начислений?
Quote
FyDD
а подскажите в отчете ЕСВ Дод.1 нужно показывать тех кто до 3х лет без начислений?
только в штате
еще вопрос появился,
при заполнении номер додатка всегда 1.2.3. в каждом додатке? или в додатке по ЕСВ буде 1.2.3. а в додатке 4дф продолжаем 4.5.6.?
Quote
laneta
еще вопрос появился,
при заполнении номер додатка всегда 1.2.3. в каждом додатке? или в додатке по ЕСВ буде 1.2.3. а в додатке 4дф продолжаем 4.5.6.?
1,2,3
Добрый день. Кто нибудь подскажите. Код категории работника (2). ЕСВ начисляем 8,41%. В новом отчете ЕСВ+ПДФО есть строчка (3.2.1), где выскакивает полная сумма ЕСВ (22%) для этого работника. Зачем? Причем, в общей сумме начислений берется 8,41%. Или это просто информационная строчка? Спасибо.
Quote
Mamolova
Добрый день. Кто нибудь подскажите. Код категории работника (2). ЕСВ начисляем 8,41%. В новом отчете ЕСВ+ПДФО есть строчка (3.2.1), где выскакивает полная сумма ЕСВ (22%) для этого работника. Зачем? Причем, в общей сумме начислений берется 8,41%. Или это просто информационная строчка? Спасибо.
Просто информационная. Такая строчка и в старом отчете была. Точно не помню, но примерно год ее заполняли, а может и больше.
как это может быть! у меня обликова чисельнисть стр. 104 больше чем количествозастрахованных осиб сир. 105?
Всем доброго дня. Сегодня набрала и отправила отчет , но пришел странный ответ - Квитанция 1 - Документ не прийнято, документ вже був поданий. Змініть номер документа в періоді. Повторюсь, набарала и отправляла сегодня только 1 раз, может у когото біло такое, теперь что ставить - Звітний новий?
Ответ действительно странный. Посмотрите в кабинете, что там за отчет светиться в "Перегляді звітності".
Доброго дня всім! Здаю в ел.кабінеті уточнюючий за 4кв.2020р. (1ДФ)...звичайно вже в цьому новому обєднаному звіті. Приходить квітанція №1 - не прийнято - спочатку прийшло, що невірний підпис (відсутній сертифікат) очевидно,що нещодано були згенеровані ключі , відправила вдруге, пише - не прийнято - документ вже був поданий - змініть номер документа в періоді....я вже змінила його 7 разів smiling smiley...що я роблю не так, як його змінити. В графі 02 - номер розрахунку я ставлю 2, можливо треба теж як і номер документа в періоді???
Ничего не светится- там пусто, так как это перый отчет подавался за период.
Не совсем согласна, что так правильно. Например заполняете февраль-в выплаченном ставится =начисленному, если выплата в марте. У вас выплата в апреле.
Если был бы старый отчет -когда по работнику одной строкой-вопросов нет-все правильно.
Это я про больничые-начисленные в феврале-выплачено в апреле
Quote
AnnaBMK
Всем доброго дня. Сегодня набрала и отправила отчет , но пришел странный ответ - Квитанция 1 - Документ не прийнято, документ вже був поданий. Змініть номер документа в періоді. Повторюсь, набарала и отправляла сегодня только 1 раз, может у когото біло такое, теперь что ставить - Звітний новий?

В другой теме писали что сдавали НДС и по НН пришла такая же квитанция что уже подано, наверно глюк у налоговиков
Добрый день. Подскажите пожалуйста, сдала отчёт, пришла кв.2 (принят), но увидела, что не изменила нумерацию додатков ( стоят все № 1, а не 1,2,3)..Пытаюсь сдать новый, ставлю номер розрахунку 2, но приходит кв. Не принят,(зазначено не вірний номер розрахунка для додатків). Что тогда ставлю? И подаю как "Звітний новий?"..Только вот в медке не даёт изменить ...
добрый день. внешний совместитель в додаток ДФ ставиться код 102 или 101?
Quote
Kisulya

а подскажите в отчете ЕСВ Дод.1 нужно показывать тех кто до 3х лет без начислений? только в штате
это стр. 104 Облікова кількість штатних працівників из основного бланка ?
по больничным нужно ставить в апреле выплату
Quote
alexsa
Добрый день. Подскажите пожалуйста, сдала отчёт, пришла кв.2 (принят), но увидела, что не изменила нумерацию додатков ( стоят все № 1, а не 1,2,3)..Пытаюсь сдать новый, ставлю номер розрахунку 2, но приходит кв. Не принят,(зазначено не вірний номер розрахунка для додатків). Что тогда ставлю? И подаю как "Звітний новий?"..Только вот в медке не даёт изменить ...
Так розрахунок №1 не принят, поэтому ставить следующий номер некорректно. И звитный новый подается только если звинтый принят. Делайте звитный с номером 1.
Quote
Вика1
добрый день. внешний совместитель в додаток ДФ ставиться код 102 или 101?
101. 102 - это договоры ЦПХ.
Допоможіть, будь ласка.
В 4ДФ, хтось заповнював 2 розділ? Чи потрібно простому роботодавцю його заповнювати?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 12 з 31    Сторінки: ПершаПопередні7891011121314151617НаступнаОстання
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00047200000000003