Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

помогите, плз, с минусовой коррекировкой к НН от 2018 года

Відправлено користувачем Lissa_92 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
клиент оплатил еще 09.11.2018 года 242 348,80 грн.
не выбрал всю сумму услуг
сделали возврат 01.04.2021 на 36 683,14 грн
пытаюсь зарегить дод.2 с минусом
приходит ошибка
"Виявлені помилки/зауваження:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ (-6113.86)
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101. Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-201957.33)
повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (0.00) із знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101. У графі "кількість постачання товарів/послуг" зазначено '1', тоді як в
податковій накладній, яка коригується, зазначено '0'."

У меня после такого состояние когнитивного диссонанса...

Перед глазами НН за 09.11.18, где написано в столбце 10 "обсяги постачання" 201 957,33
и в столбце 6 "кількість" 1

Почему сервер ГНС пишет такую ерунду?
На линии консультации мне процитировали нормы заполнения корректировок и пожелали удачи в заполнении

Помогите, пож-ста, коллеги, что я делаю не так?? Всегда все было ок
Quote
Lissa_92
клиент оплатил еще 09.11.2018 года 242 348,80 грн.
не выбрал всю сумму услуг
сделали возврат 01.04.2021 на 36 683,14 грн
пытаюсь зарегить дод.2 с минусом
приходит ошибка
"Виявлені помилки/зауваження:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ (-6113.86)
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101. Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-201957.33)
повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (0.00) із знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101. У графі "кількість постачання товарів/послуг" зазначено '1', тоді як в
податковій накладній, яка коригується, зазначено '0'."

У меня после такого состояние когнитивного диссонанса...

Перед глазами НН за 09.11.18, где написано в столбце 10 "обсяги постачання" 201 957,33
и в столбце 6 "кількість" 1

Почему сервер ГНС пишет такую ерунду?
На линии консультации мне процитировали нормы заполнения корректировок и пожелали удачи в заполнении

Помогите, пож-ста, коллеги, что я делаю не так?? Всегда все было ок

может к этой нн уже были РК, если у Вас все пишет по нолям?
Quote
ponnm

клиент оплатил еще 09.11.2018 года 242 348,80 грн.
не выбрал всю сумму услуг
сделали возврат 01.04.2021 на 36 683,14 грн
пытаюсь зарегить дод.2 с минусом
приходит ошибка
"Виявлені помилки/зауваження:
Попередження - Розрахунок коригування містить від'ємну суму ПДВ (-6113.86)
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101. Значення поля "Обсяги постачання" розрахунку коригування (-201957.33)
повинно дорівнювати значенню поля "Обсяги постачання" податкової накладної (0.00) із знаком "-"
Документ не може бути прийнятий - рядок 1. Причина 101. У графі "кількість постачання товарів/послуг" зазначено '1', тоді як в
податковій накладній, яка коригується, зазначено '0'."

У меня после такого состояние когнитивного диссонанса...

Перед глазами НН за 09.11.18, где написано в столбце 10 "обсяги постачання" 201 957,33
и в столбце 6 "кількість" 1

Почему сервер ГНС пишет такую ерунду?
На линии консультации мне процитировали нормы заполнения корректировок и пожелали удачи в заполнении

Помогите, пож-ста, коллеги, что я делаю не так?? Всегда все было ок

может к этой нн уже были РК, если у Вас все пишет по нолям?

и этот РК должен регистрировать покупатель или это ему такой ответ приходит?


к этой НН не было ни одной корректировки.
в том-то и дело, что "чудеса на виражах"
это ответ покупателю, он мне отправляет НН с ошибкой, чтоб я видела, что "была ошибка"
Вы ставите причину корректировки 101 - это смена цены, по-моему
мне поставщик присылал с кодом 104, все проходит
Ну это как вариант...
Странно, конечно
Quote
ponnm
Вы ставите причину корректировки 101 - это смена цены, по-моему
мне поставщик присылал с кодом 104, все проходит
Ну это как вариант...
Странно, конечно

104 на возврат предоплаты имеется ввиду
Если вы по позиции возвращаете часть код ставится 102
например будет так если клиент вернул 250 *2грн товара
1 строка код 102 300*2 600 база 120 пдв(то что изначально было в налоговой выписано) - это все с минусом в конце
2 строка код 102 50*2 100 база 20 пдв это с плюсом - это то что реально клиент получил
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00048500000000001