Доброго дня. Така ситуація - контрагент виписав лишню ПН в січні, яку я врахувала в декларації. В червні дає коригування. Я маю подати уточнюючу декларацію та доплатити пдв. Чи маю я в декларації нараховувати штраф в р 18.1 та потім його сплатити?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.