Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

податкова на імпорте ПО

Відправлено користувачем Капризуля 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вітаю!

Питання по отриманому програмному забезпеченню від постачальника-імпортера.

До 1.01.23 ми не складали і не реєстрували податкові на себе по отриманому імпортному ПО.

Але пільги скасували і зараз я намагаюся заповнити таку податкову з типом причини 14.

Медок вимагає заповнити колонку 3.3 Код послуги згідно ДКПП.

Але завжди програмне забезпечення ми отримували та продавали с кодом 00502, який попадає у колонку 3.1 Код товару згідно УЗКТ.

Поділіться досвідом, будь ласка, хто як складає такі податкові.

Якщо я заповнюю колонку 3.3 у вхідній ПН, то продавати маю таким же чином у вихідній ПН (тобто тепер завжди 3.3 замість 3.1)?
Дякую.
Як ви вирішили питання реєстрації податкової накладної своєму покупцю - реєстрували як послугу з кодом 62.01, бо придбали у нерезидента послугу, чи реєстрували як товар з кодом 00502? Чи не заблокували вам податкову накладну на покупця?
запросила ІПК - відписали пісульку. В нас зараз воєний стан, от закінчиться - і тоді відповімо

тоді відправила таблицію: на вході 46.51, на виході 00502

по таблиці досі нема відповіді, вже тиждень

вчора відправила податкову на реєстрацію, на себе, на імпорт послуг з кодом 46.51

іі заблокували

готовлю докі на розблокування


Доброго дня. Чи прийняли у вас таблицю?
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00029400000000002