Підкажіть, будь-ласка, Ми не вписуємось у термін 180 днів для того, щоб розрахуватись за товар (раніше поставлений неризидентом). Чи є якісь податкові наслідки для підприємства, чи це тільки наші справи з постачальником? Чи потрібно здавати Валютну декларацію?(Валютних цінностей за кордоном немає) Чи передбачені ще якісь форми звітності з цьоого приводу? Дякую.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.