Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

возвратная фин.помощь

Відправлено користувачем Borod 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Добрый день.

Засновник вносит возвратную безпроцентную фин.помощь 10 000 грн на р/с ТОВ, на 3 года.
1. На какой счёт лучше отнести возвратную безпроцентную фин. помощь на 505 или 55?
2. Обязательно проводить через кассуmoody smiley
ДТ КТ
301 505 получение займа (приходной касовый)
311 301 внесение на р/сч. (расходный касовый),
или можно сразу на р/счmoody smiley
ДТ КТ
311 505
3.Правильны ли мои дальнейшие проводки-?
ДТ КТ
311 505 10 000 внесение на р/сч.(банковская выписка)
ВД 10 000
301 311 получение денег с банка для погашения займа (приходной к/о)
505 301 займ погашен (расходный к/о)
ВР 10 000
А мы возвращаем на карточку диру(учредителю).
И стараемся пользоваться большей суммой,но в пределах квартала,чтоб не было никаких ВД и ВР.
можно сразу внести от учредителя на расч счет


Можно и имеет ли смысл, это разные вещи
у меня беспроц. возврат. фин помощь лежит на 377 1 счёте
а оно вам надо на 3 год? там же % в доходы идут....
Кто может ответить конкретно на вопросы?
1. На какой счёт лучше отнести возвратную безпроцентную фин. помощь (10 000 грн на р/с ТОВ, на 3 года) на 505 или 55?
2. Обязательно проводить через кассу?
3.Правильны ли мои проводки?
ДТ КТ
311 505 10 000 внесение на р/сч.(банковская выписка)
ВД 10 000
301 311 получение денег с банка для погашения займа (приходной к/о)
505 301 займ погашен (расходный к/о)
ВР 10 000
у меня то,что дали нам ВФП на 6851
1-6851
2-желательно, но не факт
3-прально с учетом 6851

фсё?

Спасибо.
ВР по приходному к/о или по расходному к/о
вд по приходу, вр по расходу

Borod Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Спасибо.
> ВР по приходному к/о или по расходному к/о


получили-доход,отдали-расход
ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

На субрахунку 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” ведеться облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунку 68 “Розрахунки за іншими операціями”, а саме: з різними організаціями за операціями некомерційного характеру (учбовими та науково-дослідними закладами тощо); за іншими операціями.
Аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами ведеться окремо за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими здійснюються розрахунки.

Рахунок 55 “Інші довгострокові зобов’язання” Зокрема, на цьому рахунку відображається відстрочена відповідно до законодавства заборгованість з податків, зборів (обов’язкових платежів), фінансова допомога на зворотній основі тощо.

Ваше мнение ?
мне удобней на 685.
"мне удобней на 685", а чем удобней?
На 6851 что бы не путать с расчетами по поставке товаров и услуг.
ну так если ж на несколько лет - какой 685? 505 я думаю)
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00031599999999998