Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

возвратная фин.помощь

Відправлено користувачем Borod 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Добрый день.

Засновник вносит возвратную безпроцентную фин.помощь 10 000 грн на р/с ТОВ, на 3 года.
1. На какой счёт лучше отнести возвратную безпроцентную фин. помощь на 505 или 55?
2. Обязательно проводить через кассуmoody smiley
ДТ КТ
301 505 получение займа (приходной касовый)
311 301 внесение на р/сч. (расходный касовый),
или можно сразу на р/счmoody smiley
ДТ КТ
311 505
3.Правильны ли мои дальнейшие проводки-?
ДТ КТ
311 505 10 000 внесение на р/сч.(банковская выписка)
ВД 10 000
301 311 получение денег с банка для погашения займа (приходной к/о)
505 301 займ погашен (расходный к/о)
ВР 10 000
А мы возвращаем на карточку диру(учредителю).
И стараемся пользоваться большей суммой,но в пределах квартала,чтоб не было никаких ВД и ВР.
можно сразу внести от учредителя на расч счет


Можно и имеет ли смысл, это разные вещи
у меня беспроц. возврат. фин помощь лежит на 377 1 счёте
а оно вам надо на 3 год? там же % в доходы идут....
Кто может ответить конкретно на вопросы?
1. На какой счёт лучше отнести возвратную безпроцентную фин. помощь (10 000 грн на р/с ТОВ, на 3 года) на 505 или 55?
2. Обязательно проводить через кассу?
3.Правильны ли мои проводки?
ДТ КТ
311 505 10 000 внесение на р/сч.(банковская выписка)
ВД 10 000
301 311 получение денег с банка для погашения займа (приходной к/о)
505 301 займ погашен (расходный к/о)
ВР 10 000
у меня то,что дали нам ВФП на 6851
1-6851
2-желательно, но не факт
3-прально с учетом 6851

фсё?

Спасибо.
ВР по приходному к/о или по расходному к/о
вд по приходу, вр по расходу

Borod Автор рядків:
-------------------------------------------------------
> Спасибо.
> ВР по приходному к/о или по расходному к/о


получили-доход,отдали-расход
ІНСТРУКЦІЯ
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПЛАНУ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
АКТИВІВ, КАПІТАЛУ, ЗОБОВ’ЯЗАНЬ І ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ
ПІДПРИЄМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ

На субрахунку 685 “Розрахунки з іншими кредиторами” ведеться облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунку 68 “Розрахунки за іншими операціями”, а саме: з різними організаціями за операціями некомерційного характеру (учбовими та науково-дослідними закладами тощо); за іншими операціями.
Аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами ведеться окремо за підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами, з якими здійснюються розрахунки.

Рахунок 55 “Інші довгострокові зобов’язання” Зокрема, на цьому рахунку відображається відстрочена відповідно до законодавства заборгованість з податків, зборів (обов’язкових платежів), фінансова допомога на зворотній основі тощо.

Ваше мнение ?
мне удобней на 685.
"мне удобней на 685", а чем удобней?
На 6851 что бы не путать с расчетами по поставке товаров и услуг.
ну так если ж на несколько лет - какой 685? 505 я думаю)
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00035099999999999