Помогите разобраться!!! При импорте услуг мы начисляем НО по акту или перечислению денег. Вопрос: нужно ли уплачивать начисленную нами сумму НДС на импортн.услуги или она просто подает в НО текущей деклараций и НДС мы платим из разницы между НК и НО? И если не платим импортный НДС, то можем ли мы его включит в НК след. периода? Напишите, пожалуйста, просто оч. большие суммы НДС и нужно ответить до конца дня. Заранее спасибо.
Письмо ГНАУ от 17.10.2005г.№20667/7/16-1517-26 "дата уплаты налога в бюджет-дата представления налоговой Декларации. Этим письмом закрыт вопрос. А НК отображается в следующем после периода начисления НО.
да, письмо датированное 2005м годом поставило точку? улыбаюсь и дальше молчу, т.к. если б оно поставило в 2005м году точку, то сейчас мнения бы не разделялись.
ув.Полли, если у Вас действительно большие суммы, то взвесьте 10 раз все мнения, т.к. письма и коментарии форумчан, это не залог того, что инспектор также думает, по любому из вопросов.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.