Господа, у меня такой вопрос:
наше предприятие подписало договор с оператором моб.связи в мае.Сделали предоплаты: май 300,июнь 300.
в связи с некоторыми обстоятельствами, пришлось ВР за май поставить только по акту, что составило 100грн. ВР за июнь ставили тоже по акту, но! Акт за июнь пришел аж в августе, поэтому ВР за июнь по акту провели в июле.
итак:
1.Июньские ВР провели в июле -нужно их проводить в июле как найденные ошибки или можно оставить как просто ВР?(справедливо будет заметить что дата выписки акты за июнь - 10.07.2008)
2.Можно ли в 3 квартале ВР ставить по предоплате а не по актам, не будет ли это подозрительно(мол, во 2 квартале по актам ВР а в третьем по предоплате?)
Прошу прощения за большое количество текста, надеюсь на добрые советы опытных бухгалтеров.
спасибо.