Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Кто может подсказать, как поступить правильно?

Відправлено користувачем Инна 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Господа, у меня такой вопрос:
наше предприятие подписало договор с оператором моб.связи в мае.Сделали предоплаты: май 300,июнь 300.
в связи с некоторыми обстоятельствами, пришлось ВР за май поставить только по акту, что составило 100грн. ВР за июнь ставили тоже по акту, но! Акт за июнь пришел аж в августе, поэтому ВР за июнь по акту провели в июле.

итак:
1.Июньские ВР провели в июле -нужно их проводить в июле как найденные ошибки или можно оставить как просто ВР?(справедливо будет заметить что дата выписки акты за июнь - 10.07.2008)

2.Можно ли в 3 квартале ВР ставить по предоплате а не по актам, не будет ли это подозрительно(мол, во 2 квартале по актам ВР а в третьем по предоплате?)

Прошу прощения за большое количество текста, надеюсь на добрые советы опытных бухгалтеров.
спасибо.
оттэто вы себе напридумывали!!! мне б ваши замутилки smiling smiley))))))))))))
ставьте как обычные ВР
можно

Спасибо.Разгребаю завалы.голова кругом. На воду дую.оттого и вопросы соответствующие.smiling smiley
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00028899999999998