Если я(ТОВ на общей с-ме) в период с 06.05.2008 по 25.10.2008-не являюсь плательщиком НДС, могу ли я отнести весь "НК" за этот период на 15счет(потом на 10 и амортизировать) и на ВР? Спасибо.
И еще вопросик: как в 1С это период вести, чтоб не выскакивал налоговый кредит? Допустим в карточке ТМЦ, когда приходую не ставить НДС и в документе -"нет налогового кредита"?Или что-то еще?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.