добрый день,
подскажите, пожалуйста, как правильно поступить и оформить накладные в 1с.
обнаружил, что в прежних периодах не оформлена налоговая накладная.
каким числом теперь ее оформлять? сегодняшним, а в деке по ндс вручную указывать неначисленный НДС и штраф или тем числом которым она должна была быть оформлена и все аткже в ручную исправлять деку?
и в какой строчке в деке это исправление и штраф указывать?
заранее благодарен!
____
Любая подпись хочет, чтобы ее считали автографом.