Юр. лицо, платкльщик НДС вносит ОС в УФ другого юр лица. Как правильно составить НН. С какой суммы начислять НДС. Обязательно умножать стоимость ОФ на 20% или можно в том числе. (Получателю ОС все-равно, он не плательщик). Заранее благодарю всех. Да, еще по проводкам у учредителя выбытие ОС Д14 К10?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.