Подскажите, плиз, а то я уже запуталась! Когда заполняется Дод.1, а когда Дод.5 для исправления ошибок? Если я хочу исправить сумму НО в самой Деке по НДС ,то мне надо заполнить Дод.1 и приложить к этой Декларации. ИЛИ Ошибка исправляется в Дод. 5 и этот додаток подается в налоговую как самостоятельный документ? Свою ошибку я бы хотела исправить в Декларации за ноябрь. Мне надо доначислить НО. Спасибо за помощь!
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.