Никогда не подавала уточненки по НДС. Раньше читала объяснения и думала, что сходу разберусь
))...
Помогите, люди добрые
))...Уж нет сил, запуталась окончательно.
В ноябре 2012 указала НК 100 грн
А надо было 1000 грн.
Мои действия по исправлению. В реестре за декабрь эту накладную я провожу "-" и нужную сумму "+". Пишу ПНУ. И делаю отметку в клеточке "Уточн.Розш".
Потом формирую Додаток 5. У меня в Медке автоматически подсчитывается сумма НК за декабрь без уточнённой НН.
И в декларации за декабрь соответственно её нигде не видно.
Дальше я создаю Уточняющий розрахунок за ноябрь.
Вопрос: Надо ли к этому Уточняющему розрахунку (который не является самостоятельным документом, а прилагается к декларации за декабрь) еще и додаток 5 за ноябрь прилагать?