Предприятие получило св-во НДС в середине сентября. Первая дека должна быть подана в ноябре, т.к:
ПКУ: розділ V ст. 202 Звітні (податкові) періоди
202.1 ...а) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця...
Тут все понятно, дека подается за отчетный период "октябрь" (так ли?) и включает данные с первого дня регистрации по 31.10.
Но дальше уже не понятно, потому что надо подать и реестр, логично было бы. что реестр также должен быть один, аналогично деке, но по этому поводу написано:
Лицо, котороe регистрируется как плательщик НДС не с первогo числа календарного месяца, дoлжен подать органу ГНC копии записей в реестрах отдельнo за месяц, в которoм состоялась регистрация плательщиком НДС, и отдельно за месяц, котoрый наступает за месяцем регистрации.
Вопрос: как в ОДНОЙ деке отразить ДВА реестра?