Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму

Первая регистрация НДС и декларация

Відправлено користувачем Nektor 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Предприятие получило св-во НДС в середине сентября. Первая дека должна быть подана в ноябре, т.к:

ПКУ: розділ V ст. 202 Звітні (податкові) періоди
202.1 ...а) якщо особа реєструється як платник податку з іншого дня, ніж перший день календарного місяця, першим звітним (податковим) періодом є період, який розпочинається від дня такої реєстрації та закінчується останнім днем першого повного календарного місяця...

Тут все понятно, дека подается за отчетный период "октябрь" (так ли?) и включает данные с первого дня регистрации по 31.10.
Но дальше уже не понятно, потому что надо подать и реестр, логично было бы. что реестр также должен быть один, аналогично деке, но по этому поводу написано:

Лицо, котороe регистрируется как плательщик НДС не с первогo числа календарного месяца, дoлжен подать органу ГНC копии записей в реестрах отдельнo за месяц, в которoм состоялась регистрация плательщиком НДС, и отдельно за месяц, котoрый наступает за месяцем регистрации.

Вопрос: как в ОДНОЙ деке отразить ДВА реестра?
Какие два реестра? У вас в сентябре была деятельность?
В сентябре деятельность была. Про два реестра отсюда: Раздел І «Общие положения»
[www.buhoblik.org.ua]
Лицо, котороe регистрируется как плательщик НДС не с первогo числа календарного месяца, первым отчeтным (налоговым) периодом кoторого является период, котoрый начинается co дня регистрации и заканчивается послeдним днём первого полного календарногo месяца, дoлжен подать органу ГНC копии записей в реестрах отдельнo за месяц, в которoм состоялась регистрация плательщиком НДС, и отдельно за месяц, котoрый наступает за месяцем регистрации.


И в сентябре доходы есть?
все есть, и обороты и доходы и НДС
Соедините данные сентября и октября в одной реестре. Сначала добавьте сентябрьские данные потом октябрьские. Реестр у вас будет один.
У меня такой вопрос:
ООО на общей системе получает свидетельство НДС с 01.04.14,
а в марте 2014 был получен аванс 50% за товар, который будет отгружен в апреле, уже после получения свидетельства. В марте ООО - просто на общей системе без НДС.
Когда нужно подавать первую декларацию и на какую сумму нужно выписывать налоговую накладную?
Заранее спасибо!
Аванс ви отримали коли були неплатниками ПДВ, тому на
його суму ви ПН не повинні виписувати, а от при відрузці
товару в к вітніна суму за мінусом авансу, якшо до цього
остаточного розрахунку ще не було ви і повинні виписати
ПН... А звіт здавать за квітень до 20-го травня 2014...



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
в к вітніна=в квітні на



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000329