Завысили налоговые обязательства по НДС в дек.13, исправляем в апреле 14.
С уточненкой ясно, а вот, что касается приложений 1 и 5 - Исправление повлияло на сумму "залишку від'ємного значення..". Я делаю сторно неправильного значения, а затем ставлю верное, или просто указываю сумму исправления?
В приложении 5, поскольку значение попало в строку "Інші", я ставлю только сумму исправления?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.