Подскажите, пожалуйста - подали к НДС за июнь уточненку, но она тоже оказалась неправильной. Как быть? Подать следующую уточненку и исходить из того, что уточняем ту первую уточненку, Или считать что ее не было, и опять уточнять Деку по НДС?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.