Друзья, подскажите пожалуйста
За сентябрь один из наших поставщиков выписал расчет корректировки к сентябрьской накладной, сумма в которой равна нулю (замена УКТ ЗЕД по одному из наименований)
Второй поставщик в связи с заменой наименования выписал налоговую накладную и тем же днем расчет корректировки к ней.
И в первом, и втором случае ни налоговые обязательства, ни кредит не поменялись, потому что произошла только замена наименования и замена УКТ ЗЕД.
Как отражать это все в декларации НДС? Ничего если Додаток 1 к Декларации будет с нулем?
Или поскольку на общий результат к уплате не влияет, то такие корректировки вообще не показывают в декларации? Кто как делает, подскажите, пожалуйста? Спасибо.