подскажите плз как правильно поступить в ситуации:
не включила в налоговый кредит налоговую от поставщика за январь 2017. Делаю уточненку (код отчета J0217010. правильно?) Додаток 5 заполнять? если да- то заполнять только эту невключенную налоговую или все что были в звитной декларации? Додаток 1 остается без изменений - его тоже заполнять в уточненной?
Скажите, а куда сейчас платить НДС20%+штраф 3% по УР за январь 2017г(Увеличение НО, проворонила НН на неплатника)? Так куда платить в СЕА или бюджет? Спасибо.
Вот интересно, зачем спрашивать на форуме, если ответам не верите? Да, безоговорочно верить и форуму не стОит, все проверять нужно, но если Вам уже несколько раз ответили как заполнять, а Вы все разъяснений ДФС хотите, так обращайтесь за ними в ДФС. Они по запросу индивидуальную консультацию дают. Ну или хотя бы на горячую линию позвоните 0800-501-007, они тоже консультируют.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.