Коллеги,100 лет не занималась импортом,запуталась вообще..... Завозим товара на 120 тысяч,из них 20 платим на таможне,да? продаем на 140 тысяч,НДС из них 23, к уплате остается 3, но ведь уплачено то 20!!! что вообще делать с этим? как вернуть деньги обратно? простите за вопрос,но больше 8 лет с импортом дела не имела.
На таможне платится не "из них", а "сверху них". Например, завозите на 120, платите сверху 30 (25 из которых - НДС). Продаете за 180 (30 из которых - НДС).
Шустрик,11 рядок - это же по факту оплаты можно заполнить только?по пункту 198.2? меня вот интересует пункт 187.8 НКУ о налоговых обязательствах.Где они отражаются в деке?потому что по факту переплата НДС,а в деку их не могу пристроить..
Я не зовсім зрозуміла для чого - якшо ви імпортуєте, то це ваш кредит, а в зобов'язаннях при продажі цього товару ви просто в ПН в графі 3.2 поставите хрестик... і окремо вона ніде не відображаєцця В розділі зобов'язань по ВМД буде тільки експорт...
Ну і що шо в голові вітер?! Зате думки завжди свіжі!!!
Доброго дня. Скажіть буль-ласка, хто працює з китайськими контрагентами. Яким чином перевірити його, і які документи повинні бути від них при оформленні імпорту (заключаємо контракт і одразу 100% оплата). Дякую.
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.