Скажите, правильно ли я делаю:
В начале года выписали НН с НДС. А теперь выяснилось, что она шла по льготе (т.е. без НДС).
В налоговой сказали, что надо выписать до нее РКЕ, что бы снять, а потом новую налоговую Без НДС (она на неплательщика, поэтому штрафа не будет). И потом сделать уточненку к той декларации, где была ошибочная налоговая.
Но нужно ли мне включать эту РКЕ в декларацию за ноябрь (я ее выпишу последним днем ноября) и правильно ли вообще делать РКЕ, а потом еще показывать минус в уточненке. Не будет ли это задвоение. Я запутался.