Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

1-ДФ

Відправлено користувачем Olga_252525 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 3 з 5    Сторінки: Попередні12345Наступна
Re: 1-ДФ

[sfs.gov.ua]



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Re: 1-ДФ
119.2. Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку -

Ну и под что тут можно ФОПов подвести? Обязательства не меняются, изменения плательщика тоже нет.


Re: 1-ДФ
Quote
Blick
119.2. Неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не у повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками податкової звітності про суми доходів, нарахованих (сплачених) на користь платника податків, суми утриманого з них податку, а також суми отриманої оплати від фізичних осіб за товари (роботи, послуги), якщо такі недостовірні відомості або помилки призвели до зменшення та/або збільшення податкових зобов'язань платника податку та/або до зміни платника податку

Ну и под что тут можно ФОПов подвести? Обязательства не меняются, изменения плательщика тоже нет.

Дійсно, ФОПи на податкові зобов'язання не впливають і платник податку не змінюється.
Re: 1-ДФ
Хотя при должной фантазии здесь можно пришить подання не у повному обсязі. Во второй части предложения, после якщо, о неповном обсяге ничего не написано. А фантазия у фискалов богатая.
Re: 1-ДФ
А обсяг той повний чи неповний относітєльно чого вимірюєцця?!?!?!
Ненаписюкано ж ніде drinking smiley Єслі относітєльно їхнього довідника ознак
доходу, то пачіму тоді относітєльно інших кодів не щитаєцця неповним tongue sticking out smiley



Ну і що шо в голові вітер?!
Зате думки завжди свіжі!!!
Re: 1-ДФ
Да безотносительно. Напишут - звіт подано не в повному обсязі, а саме не вказано ФОПів. Типа должно было быть 20 строк в 1ДФ, а их всего 18, вот и неполный обсяг. И усе.
Re: 1-ДФ
Сдала отчет , а потом выяснилось,что поменялся юр.адрес(переименование улицы).
Как теперь исправить?Новий звітний и что в нем указывать ,что не указывать?

Спасибо.
Re: 1-ДФ
Всем доброго дня).
Прошу помощи.
ФЛП 3 группа с наемными. В отчете 1-ДФ за 1 кв.2016 ФЛП обнаружил ошибку - по одному из наемных(инвалид) неверно указана сумма удержанного и перечисленного НДФЛ, указана сумма НДФЛ с применением обычной льготы 689грн. Фактически же было правильно удержано и перечислено в бюджет с применением 1033,5грн. Т.е. в отчете сумма больше. Код льготы - 2, указан в отчете.

После изучения нормативки и прочтения консультаций напрашивается вывод, что будет штраф 510грн., хотя недоплаты фактически нет, и даже в случае самостоятельно выявленной ошибки и подачи уточненной декларации.

Как лучше поступить?

Подать уточненку или ждать, пока сами позвонят или пришлют письмо? Правильно ли я понимаю, что, штраф в обоих случаях одинаков?
Странно, что до сих пор молчат, ведь данные в 1-ДФ не сходятся с фактической оплатой, это должно быть видно инспектору при камеральной проверке.
Как проводят начисления НДФЛ по лицевому? На основании отчета (один раз в квартал), или по результатам года?

Возможно, есть какой-то лучший вариант избавиться от этой проблемы?

Буду благодарна за любые советы).
Re: 1-ДФ
Начисления НДФЛ по лицевому не проводят никак, поэтому и не видят они, да и просто могут подумать, что Вы переплатили. Хотя где-то они все же сверяют, т.к. недоплату видят.
Re: 1-ДФ
Quote
Blick
Начисления НДФЛ по лицевому не проводят никак, поэтому и не видят они, да и просто могут подумать, что Вы переплатили. Хотя где-то они все же сверяют, т.к. недоплату видят.
Спасибо).
В моем случае как раз недоплата, если сверять 1-ДФ и поступления.
Вчера у стороннего инспектора по НДФЛ консультировалась, сказали, что, действительно, начисления не проводятся, а эту ошибку можно выявить только в результате документальной проверки (а можно и не выявить). Оплаты же фиксируются по факту поступления и отражаются нарастающим итогом в течение календарного года, с 1 января - новый учет поступлений.
Возможно, иногда и сверяют, но, скорее всего, выборочно, или по т.н. контролю "сверху".
Re: 1-ДФ
Подскажите, пожалуйста, как правильно отобразить в 1-ДФ следующую ситуацию: Предприятие согласно Договора арендует автомобиль у физ. лица "Иванова".

Начислено:
Июль - "Иванову" согласно договора 200 грн., НДФЛ - 36 грн.; ВС - 3,00 грн
Август - "Иванову" согласно договора 200 грн., НДФЛ - 36 грн.; ВС - 3,00 грн
Сентябрь - "Иванову" согласно договора 200 грн., НДФЛ - 36 грн.; ВС - 3,00 грн

Перечислено и выплачено 20.10. 2016:

"Иванову" - 483 грн
НДФЛ за 3 кв. - 108 грн.
ВС за 3 кв. - 9 грн.

Мой вариант :

Графа 3а - 600 грн; Графа 3 - 0 грн;
Графа 4а- 108 грн; Графа 4а- 36 грн; (т.к. за сентябрь НДФЛ уплачен в срок).

Ситуация вроде банальная, но у меня пазл не сходиться, подскажите пожалуйста. Спасибо за ранее.
Re: 1-ДФ
Не банальная ситуация !!! НЕ БАНАЛЬНАЯ !!!

РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Стаття 163. Об'єкт оподаткування

163.1. Об'єктом оподаткування резидента є:

163.1.1. загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

Заметьте, нет в ПКУ ни слова про квартальный или ещё какой-то доход ! Месячный !
А Вы начисляете доход помесячно, а податки за этот начисленный доход плАтите раз в квартал !
Вот пазл и не сходится. И не сойдётся...Увы...
Всё вышесказанное относится и к ВЗ.
Re: 1-ДФ
Налицо несвоевременная оплата НДФЛ, но заполнение 1ДФ правильное. По аренде "перераховано" заполняется по факту, даже если оплачено вовремя. Например, начисление за сентябрь, оплаченное даже 1 октября, попадает в "начислено " за 3 квартал, в "перечислено" за 4 квартал.
Re: 1-ДФ
1.Начислили доход за месяц и не выплатили НДФЛ за 30 дней после начисления = влет.

2. Заключите договор о начислении аренды за авто не помесячно, а поквартально.З месяца х200грн=600грн.
Получите по деньгам: "теже помидоры,только в профиль".
Но без штрафа 510 грн.smiling smiley
Re: 1-ДФ
Quote
ivan1
1.Начислили доход за месяц и не выплатили НДФЛ за 30 дней после начисления = влет.

2. Заключите договор о начислении аренды за авто не помесячно, а поквартально.З месяца х200грн=600грн.
Получите по деньгам: "теже помидоры,только в профиль".
Но без штрафа 510 грн.smiling smiley
А Вы думаете вот таким Договором (про начисление аренды не помесячно, а поквартально) Вы перешибёте пункт ПКУ ??? eye popping smiley
Ещё раз повторяю :

РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Стаття 163. Об'єкт оподаткування

163.1. Об'єктом оподаткування резидента є:

163.1.1. загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

НИ СЛОВА ПРО КВАРТАЛЬНЫЙ ДОХОД !!! Только МЕСЯЧНЫЙ !!!

Вы меня рассмешили )))))))))>grinning smiley<
Re: 1-ДФ
Добрий вечір. Підкажіть будь-ласка, чи показувати у звіті 1 ДФ, директор прослухав курс лекцій "відповідальний за газове господарство" і отримав посвідчення - Сума витрат роботодавця у зв’язку з підвищенням кваліфікації (перепідготовкою) платника податку згідно із законом (підпункт 165.1.37 пункту 165.1 статей 165 розділу IV Кодексу) відображається в 1ДФ по 158 ознаці?
Re: 1-ДФ
Спасибо за ответы.
Мой вариант :

Графа 3а - 600 грн; Графа 3 - 0 грн;
Графа 4а- 108 грн; Графа 4а- 0 грн;
Re: 1-ДФ
Добрий вечір. Підкажіть будь-ласка, чи показувати у звіті 1 ДФ, директор прослухав курс лекцій "відповідальний за газове господарство" і отримав посвідчення- код 158?
Re: 1-ДФ
Quote
nikon
Quote
ivan1
1.Начислили доход за месяц и не выплатили НДФЛ за 30 дней после начисления = влет.

2. Заключите договор о начислении аренды за авто не помесячно, а поквартально.З месяца х200грн=600грн.
Получите по деньгам: "теже помидоры,только в профиль".
Но без штрафа 510 грн.smiling smiley
А Вы думаете вот таким Договором (про начисление аренды не помесячно, а поквартально) Вы перешибёте пункт ПКУ ??? eye popping smiley
Ещё раз повторяю :

РОЗДІЛ IV. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
Стаття 163. Об'єкт оподаткування

163.1. Об'єктом оподаткування резидента є:

163.1.1. загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

НИ СЛОВА ПРО КВАРТАЛЬНЫЙ ДОХОД !!! Только МЕСЯЧНЫЙ !!!

Вы меня рассмешили )))))))))>grinning smiley<

Ну, так и чё?
В месяце марте начислено 600 грн за январь, февраль и март.
Акт составили один 31 марта на 600 грн, а не три по 200.
Вроде все нормально.
Нормальные помидоры когда в профиль smiling smiley
Re: 1-ДФ
Добрый день, коллеги! Подскажите мне пожалуйста, что делать если в 1ДФ неверно указала код дохода и какие последствия этой ошибки? будет ли штраф? Всем заранее спасибо.
Re: 1-ДФ
Подайте уточненку, строка с неверным кодом с ознакой 1 в последней колонке, вторая строка с верным кодом. За неверный код дохода штрафа нет.
Re: 1-ДФ
Quote
Blick
Подайте уточненку, строка с неверным кодом с ознакой 1 в последней колонке, вторая строка с верным кодом. За неверный код дохода штрафа нет.

Точно штрафа не будет за уточненку?
Re: 1-ДФ
Quote
svite
Quote
Blick
Подайте уточненку, строка с неверным кодом с ознакой 1 в последней колонке, вторая строка с верным кодом. За неверный код дохода штрафа нет.

Точно штрафа не будет за уточненку?


Не буде. Щоб пересвідчитися іще раз, зателефонуйте на гарячу лінію 0800 501 007
Re: 1-ДФ
спасибо за ответ. а подскажите еще пожалуйста в строке "Працювало за трудовими договорами (контрактами) неверно указано кол-во людей, в єтом случает тоже уточненка? штраф есть? спасибо)
Re: 1-ДФ
Quote
peb87
спасибо за ответ. а подскажите еще пожалуйста в строке "Працювало за трудовими договорами (контрактами) неверно указано кол-во людей, в єтом случает тоже уточненка? штраф есть? спасибо)

Подається уточнюючи: 1 і 2 розділи не заповнюються, лише ставите вірну кількість людей і вид "Уточнюючий". Штрафу не буде.
Re: 1-ДФ
спасибо. очень помогли)
Re: 1-ДФ
перевірте мене пліз, а то сьогодні заглянула в ВЖЕ здану і прийняту 1-дф і жахнулась.

по 1 людині неправильно проставила код ознаки доходу(треба 102 , а проставила 101).
Питання:
1)ще можна сьогодні здати нову звітну, так?
2) в новій звітній я проставляю рядок з помилкою (в ост колонці заповнюю 1), і вже по цій людині заповнюю стрічку з вірними даними (остання колонка з 0), а всіх решту видаляю з нового звітного і по ВЗ записи теж (щоб не задвоїлись). Все ок?
Re: 1-ДФ
Quote
SPPVV
перевірте мене пліз, а то сьогодні заглянула в ВЖЕ здану і прийняту 1-дф і жахнулась.

по 1 людині неправильно проставила код ознаки доходу(треба 102 , а проставила 101).
Питання:
1)ще можна сьогодні здати нову звітну, так?
2) в новій звітній я проставляю рядок з помилкою (в ост колонці заповнюю 1), і вже по цій людині заповнюю стрічку з вірними даними (остання колонка з 0), а всіх решту видаляю з нового звітного і по ВЗ записи теж (щоб не задвоїлись). Все ок?
Да. так.
Re: 1-ДФ
Добрий день, допустилась помилки у ІПН ФОПа , помилку виявила вже після граничного терміну. Знаю, що є останній лист у ЗІР, згідно якого за виправлення такої помилки - штраф, хоча вважаю це абсолютно довільним і невірним трактуванням норм ПКУ. Але все ж - яким чином може податкова накласти штраф, коли? Чи є у когось приклади позитивних судових рішень у подібних спорах з ДФС? Буду дуже вдячна !
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Сторінка 3 з 5    Сторінки: Попередні12345Наступна
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00045499999999998