Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Вопрос по РК

Відправлено користувачем Nektor 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вопрос по РК
Всем доброго дня.
Выписал НН в марте с неверной датой (надо было от 20.03, выписал от 25.03) Сделал корректировку, аннулировав НН как ошибочно выписанную, и сделал новую (уже просроченную) с правильной датой. РК апрельский и в марте я дважды попадаю на НДС по этой НН? Или есть варианты?
Re: Вопрос по РК
Найкраще створити автоматично тобто дійсно в березні попадаєте двічі інакше будуть запитання які не надто приємні
хоч ,,,,,,,,,,,,,,,,,, якщо по факту тепер важливо що є на електронному рахунку а не в Декларації
Re: Вопрос по РК
Неправильную НН в декларации показывать не нужно, как и РК к ней.


Re: Вопрос по РК
Логично) спасибо! зарегистрирую по новой, ну попаду на 10% от НДС. я правильно понял?
Re: Вопрос по РК
Да, 10% за регистрацию с опозданием.
Re: Вопрос по РК
Добрый день. Подскажите, мы вернули товар, поставщик прислал дод.2, кто его должен регистрировать?
Re: Вопрос по РК
Минусовые РК регистрирует покупатель.


_________________________________________________________________
Никогда не спорьте с дураками: опустят до своего уровня и одержат победу за счёт опыта
Re: Вопрос по РК
Quote
DinaChaikina
Добрый день. Подскажите, мы вернули товар, поставщик прислал дод.2, кто его должен регистрировать?

а деньги ??? там нюансики по возврату и корректировкам
Re: Вопрос по РК
Добрый день!
Подскажите, покупатель сменил форму собственности и попросил сделать РК к НН:
сделала нулевую РК с новым названием контрагента (правильным), в разделе Б столбик 2 написала "Виправлення помилки", остальное оставила пустое - но ДФС не хочет регистрировать - пришла квитанция 1 с указанием того, что не заполнен "рядок 1"...
Читаю в инете по всем разъяснениям вроде все верно сделала, почему же не регает? Может есть какой-то ньюансик?)
Re: Вопрос по РК
Добрый день, помогите, кто может.
26.06.2017г.зарегили с опоздание НН от 31.05.2017г. Теперь нужно сделать уточненку к декларации. К декларации шел Додаток 2 (отрицательное значение по итогам только мая). В деке строка 21.
Вопросы:
1. Если после уточнения получается плюс в деке строка 18.,нужно ли с уточняющим расчетом отправлять Додаток 2(он же пустой)? Или его нужно оформить в виде сторно? Т.е. минус значение мая?
2. Я должна сразу оплатить штраф 3%. Куда его платить на СЕА иои в Бюджет(старый счет по НДС)?
Спасибо, кто поможет.
Re: Вопрос по РК
А зачем вам уточненка? Вы что НО за 31.05 не включали в декларацию за май? Штрафы платятся на старый счет НДС
Re: Вопрос по РК
1. вопрос и меня интересует, как этот додаток 2 теперь с уточненкой подавать???confused smiley
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.0003240000000001