подскажите пожалуйста, как от корректировать прибыль, за 2-й квартал был включен Акт выполненных работ, соответственно были списаны и материалы по этому Акту, в ноябре заказчик сказал что акт не подписал июнем а подпишет только ноябрем и там другая сумма уже и т.д..... нужно делать уточненку прибыли за 2-й квартал или уже дождаться годовой отчет и показать уже правильно? если так можно конечно....
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.