Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

уточнення декларація ПДВ

Відправлено користувачем Elena125425 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
07.07 виписала податкову накладну на неплатника. відобразила її в декларації за липень. нещодавно вияснилось, що не платник оказався платником. уже у вересні відповідно зі штрафом зареєструвала нову податкову накладну від 07.07. на платника. і цією ж датою зробила коригування на неплатника. Що робити з декларацією? Уточнити - неплатник +платник і вийти по нулях. ? А в якому періоді показати коригування пз? виходить що дата 07.07. а реєстрація у вересні. Підскажіть будь ласка.
сейчас сдаете уточненку за июль
показываюте плюс на минус, выходите в ноль
штраф будет только за не во-время зарегистрированную НН


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Тобто роблю -неплатник
+ платник.
А коригування на неплатника показую в періоді реєстрації тобто в вересні, в декларації за вересень? Хоч дата документа 07.07. Вірно?


нет
Вы РК и правильную НН показываете в уточненке, в сентябрь включать не надо


В критической ситуации вы не подниметесь до уровня своих ожиданий, а упадете до уровня своей подготовки (с)
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.000309