Головна порталу Дт-Кт  
Головна ДКНовиниПублікації ДКПередплатаДовідникиБланки, формиКонсультаціїДокументи


Розширений пошук по форуму :: по порталу

Як заповнити деку з ПДВ, якщо була реєстрація ПН з кодом 15

Відправлено користувачем olenavital 
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Добрий день!
Така ситуація: в листопаді продали товар умовно за 1 грн на досліди, вартість реальна звичайно більша- умовно 1000 грн, на 1000 грн склала ПН і зареєструвала на себе з кодом тип причини 15. Тепер роблю деку і виникло питання , куди цю 1000 включати в рядок 1.1 чи 4.1. На гарячій лінії ДФС кажуть в 1.1, а інспектор - в 4.1. Хто знає, підкажіть будь ласка. Дякую!
Список форумів Список тем Нова темаПопередня тема Наступна тема
Вибачте, тільки зареєстровані користувачі можуть писати в цьому форумі.

Авторизуватись



Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень.
Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.

© 2023 "Дебет-Кредит", український бухгалтерський портал, web_dk [ @ ] gc.com.ua





0.00029900000000002