Доброго дня! Підкажіть будь ласка, які саме суми потрапляють до табл.1 додатку 5 декларація ПДВ при наданні послуг за межі України (ст.186.3)? Наприклад, підприємство отримало аванс від нерезидента за юр.послуги у січні, самі послуги будуть закриті актом у березні. Чи треба фіксувати суму аванса у січневій декларації, чи відображати вже по факту надання послуг у березні?
Повідомлення, розміщені на форумах ДК-порталу, відображають лише особисту позицію авторів повідомлень. Адміністрація форумів не несе відповідальності за їх зміст.